Dados do pagamento de número 00000309


  • Data do pagamento 05/02/2024
  • Valor 1.047,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.047,60 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 3795 124710

Dados do empenho de número 00000293
  • Empenho feito em 29/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: WEDNA RODRIGUE S DE SALES-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP SRP 015.2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000293 29 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.047,60
00000276 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.047,60
00000309 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.047,60