Dados do pagamento de número 00000369


  • Data do pagamento 29/01/2024
  • Valor 558,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 558,40 0 Banco do Brasil S.A. SÃO JOSÉ MIPIBU 2642 120197

Dados do empenho de número 00000342
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMPANHIA DE A GUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: serviços de água e esgotos

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000342 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 558,40
00000337 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 558,40
00000369 29 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 558,40