Dados do pagamento de número 00000671


  • Data do pagamento 26/02/2024
  • Valor 1.412,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.306,10 0 Banco do Brasil S.A. SÃO JOSÉ MIPIBU 2642 32230X

Dados do empenho de número 00000510
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SEC.MUN .ASSISTÊNCIA - COMISSIONADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO,HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000510 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 1.500,00
00000584 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
00000671 26 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.412,00