Dados do pagamento de número 00000765


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 603,94 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 603,94 0 Banco do Brasil S.A. SÃO JOSÉ MIPIBU 2642 322407

Dados do empenho de número 00000540
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Contribuição previdenciaria - INSS

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000540 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 5.000,00
00000765 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 603,94
00000656 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 843,80
00000654 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 603,94
00000767 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 843,80
00000970 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 160,88
00000963 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 603,94
00000960 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 102,40
00000829 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 102,40
00000828 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 371,77
00000957 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 371,77
00000967 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 763,79
00000836 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 160,88
00000835 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 763,79
00000831 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 603,94
00000110 2 de maio de 2024 Empenho Anulado 122,72
00001755 20 de maio de 2024 Liquidação Realizado 366,05
00002091 20 de maio de 2024 Pagamento Realizado 180,97
00002090 20 de maio de 2024 Pagamento Realizado 366,05
00001756 20 de maio de 2024 Liquidação Realizado 180,97
00002247 22 de maio de 2024 Pagamento Realizado 879,74
00001901 22 de maio de 2024 Liquidação Realizado 879,74