Dados do pagamento de número 00000967


  • Data do pagamento 06/03/2024
  • Valor 763,79 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 763,79 0 Banco do Brasil S.A. SÃO JOSÉ MIPIBU 2642 322407

Dados do empenho de número 00000540
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Contribuição previdenciaria - INSS

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000540 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 5.000,00
00000765 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 603,94
00000656 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 843,80
00000654 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 603,94
00000767 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 843,80
00000831 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 603,94
00000828 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 371,77
00000957 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 371,77
00000835 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 763,79
00000829 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 102,40
00000970 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 160,88
00000967 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 763,79
00000963 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 603,94
00000960 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 102,40
00000836 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 160,88
00000841 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.211,65
00000977 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.211,65