Dados do pagamento de número 00001026


  • Data do pagamento 13/03/2024
  • Valor 1.900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.900,00 0 Banco do Brasil S.A. SÃO JOSÉ MIPIBU 2642 299928

Dados do empenho de número 00000666
  • Empenho feito em 13/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DANIELE IARA D A SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000666 13 de março de 2024 Empenho Realizado 1.900,00
00000870 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.900,00
00001026 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.900,00