Dados do pagamento de número 00000016


  • Data do pagamento 24/01/2024
  • Valor 16,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16,90 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 3795 124710

Dados do empenho de número 00000026
  • Empenho feito em 04/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMPANHIA DE E NERGIA ELETRIC A DO RIO GRAND E DO NORTE
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '29120003.23'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: FATURA DE ENERGIA ELETRICA

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000026 4 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 16,90
00000017 24 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 16,90
00000016 24 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 16,90