Dados do pagamento de número 00000018


  • Data do pagamento 26/01/2024
  • Valor 5.350,54 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.350,54 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 3795 124710

Dados do empenho de número 00000038
  • Empenho feito em 19/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SATURNO DISTRI BUIDORA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PP SRP 015.2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0002 - Gestão E Manutenção dos Serviços do Município.
  • Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000038 19 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 5.350,54
00000020 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 5.350,54
00000018 26 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 5.350,54