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Prefeitura Municipal de Serrinha ( 02/01/2014 a 29/08/2016 ) - RN

Dados do pagamento de número 12040081


  • Data do pagamento 12/04/2016
  • Valor 1.821,33 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.821,33 41229 Banco do Brasil S.A. SANTO ANTONIO 1366 480134

Dados do empenho de número 11010004
  • Empenho feito em 11/01/2016
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: OI MOVEL S.A
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: 'INEX 006/2016'
  • Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun. de Adm.Planej. e Rec. Humanos
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão de Quailidade do Poder Executivo
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Planej., Adm. e Informação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: serviços de telefonia móvel visando atender as necessidades de todas as unidades administrativas do município, durante o exercício 2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11010004 11 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 30.000,00
06020001 6 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 1.552,69
15030010 15 de março de 2016 Pagamento Realizado 1.552,69
29030056 29 de março de 2016 Liquidação Realizado 1.821,33
06040011 6 de abril de 2016 Liquidação Realizado 1.678,50
12040081 12 de abril de 2016 Pagamento Realizado 1.821,33
12050016 12 de maio de 2016 Pagamento Realizado 1.678,50
30050078 30 de maio de 2016 Liquidação Realizado 1.874,76
06060001 6 de junho de 2016 Liquidação Realizado 2.028,08
14060015 14 de junho de 2016 Pagamento Realizado 1.874,76
06070005 6 de julho de 2016 Liquidação Realizado 1.281,01
08080004 8 de agosto de 2016 Pagamento Realizado 2.028,08