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Prefeitura Municipal de Serrinha ( 02/01/2014 a 29/08/2016 ) - RN

Dados do pagamento de número 12040084


  • Data do pagamento 12/04/2016
  • Valor 76,29 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 76,29 41201 Banco do Brasil S.A. SANTO ANTONIO 1366 480134

Dados do empenho de número 11010005
  • Empenho feito em 11/01/2016
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: 'INEX 002/2016'
  • Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun. de Adm.Planej. e Rec. Humanos
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão de Quailidade do Poder Executivo
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de Planej., Adm. e Informação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: serviço de telefonia fixa visando atender as necessidades das diversas linhas instaladas em prédios públicos e locados da administração pública municipal e de orgãos de outros entes da federeção conveniados com o município de Serrinha/RN, durante o exercício de 2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11010005 11 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 30.000,00
19020002 19 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 307,06
29020084 29 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 80,66
17030014 17 de março de 2016 Pagamento Realizado 307,06
21030009 21 de março de 2016 Liquidação Realizado 157,56
22030028 22 de março de 2016 Pagamento Realizado 80,66
29030058 29 de março de 2016 Liquidação Realizado 76,29
12040084 12 de abril de 2016 Pagamento Realizado 76,29
12040076 12 de abril de 2016 Pagamento Realizado 157,56
10050001 10 de maio de 2016 Liquidação Realizado 230,77
12050001 12 de maio de 2016 Liquidação Realizado 76,12
23050009 23 de maio de 2016 Liquidação Realizado 400,09
30050003 30 de maio de 2016 Pagamento Realizado 76,12
30050005 30 de maio de 2016 Pagamento Realizado 230,77
01060002 1 de junho de 2016 Liquidação Realizado 78,97
22060001 22 de junho de 2016 Liquidação Realizado 116,70
01070003 1 de julho de 2016 Liquidação Realizado 5,82
11070009 11 de julho de 2016 Pagamento Realizado 78,97
11070011 11 de julho de 2016 Pagamento Realizado 400,09
22070001 22 de julho de 2016 Liquidação Realizado 296,47
01080006 1 de agosto de 2016 Liquidação Realizado 83,39
12080006 12 de agosto de 2016 Pagamento Realizado 5,82
12080007 12 de agosto de 2016 Pagamento Realizado 116,70