Dados do pagamento de número 00000102


  • Data do pagamento 18/01/2023
  • Valor 11.065,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.065,00 0 Banco do Brasil S.A. MONTE ALEGRE 2318 1145010

Dados do empenho de número 00000030
  • Empenho feito em 02/01/2023
  • Tipo: Global
  • Credor: CARLOS ANTONIO FERREIRA DE A RAÚJO-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 011/2022'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic. de Obras e Urbanismo
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
  • Programa de governo: 0018 - Incremento e Melhoria das Infra Estrutura Urbana e Viaria
  • Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
  • Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00000030 2 de janeiro de 2023 Empenho Realizado 20.025,00
00000060 18 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 11.065,00
00000058 18 de janeiro de 2023 Liquidação Realizado 8.960,00
00000102 18 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 11.065,00
00000100 18 de janeiro de 2023 Pagamento Realizado 8.960,00