Dados do pagamento de número 09020030


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 1.122,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.122,00 20903 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1731 109150

Dados do empenho de número 02010183
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AS COMERCIO E SERVICOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: 'ADESÃO 012/2022'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0428 - Assitência Médica a População
  • Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde - FMS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: aquisição de peças e acessórios para reposição em manutenção preventiva e corretiva destinadas ao veículo do tipo Gol, de placa RGI3145, utilizado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Vila Flor/RN

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010183 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.122,00
09020027 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.122,00
09020030 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.122,00