Receitas
Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2024 | 03040005 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
03050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.591/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA DO DI STRITO DE SUSS UANHA |
Dispensa | Realizado | 2.090,46 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03040004 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
03050007 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.591/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA DO DI STRITO DE SUSS UANHA |
Dispensa | Realizado | 3.478,44 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03040008 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
03050009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.591/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA DO DI STRITO DE SUSS UANHA |
Dispensa | Realizado | 7.719,57 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03040006 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
03050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.591/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA DO DI STRITO DE SUSS UANHA |
Dispensa | Realizado | 8.507,56 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03040007 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
03050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.591/0001-XX ASSOCIAÇÃO COM UNITÁRIA DO DI STRITO DE SUSS UANHA |
Dispensa | Realizado | 61.181,23 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 26040003 021 - PMGN/Secretaria de Administração e Finanças |
03050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.718/0001-XX JOSE BENI S. T RAJANO FILHO E PP |
Pregão | Realizado | 904,80 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 26040004 021 - PMGN/Secretaria de Administração e Finanças |
03050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.718/0001-XX JOSE BENI S. T RAJANO FILHO E PP |
Pregão | Realizado | 2.547,40 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 26040006 021 - PMGN/Secretaria de Administração e Finanças |
03050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.718/0001-XX JOSE BENI S. T RAJANO FILHO E PP |
Pregão | Realizado | 19.781,88 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 03050005 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
07050065 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X48.718/0001-XX JOSE BENI S. T RAJANO FILHO E PP |
Pregão | Realizado | 1.632,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 26040011 009 - Secretaria Municipal de Saúde |
07050025 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.452/0001-XX JPF ALIMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 373,63 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 26040012 009 - Secretaria Municipal de Saúde |
07050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.452/0001-XX JPF ALIMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 766,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 26040001 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
07050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.452/0001-XX JPF ALIMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.915,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 26040005 021 - PMGN/Secretaria de Administração e Finanças |
07050026 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.452/0001-XX JPF ALIMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.915,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 26040010 009 - Secretaria Municipal de Saúde |
07050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X88.452/0001-XX JPF ALIMENTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.195,70 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 22040009 009 - Secretaria Municipal de Saúde |
07050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.008/0001-XX NORT MED PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 9.644,15 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 22040005 009 - Secretaria Municipal de Saúde |
07050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.008/0001-XX NORT MED PRODU TOS HOSPITALAR ES LTDA |
Pregão | Realizado | 12.182,75 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 01020024 016 - Secretaria de Educação e Cultura |
08050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.416/0001-XX POSTO BOM JESU S COMERCIAL DE PETROLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 9.791,07 | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 11040012 017 - Sec. de Agricultura, Pecuária e Prod. Sustentável |
09050044 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.594/0001-XX A D DE ARAUJO COELHO - ME |
Pregão | Realizado | 5.667,01 | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 11040013 021 - PMGN/Secretaria de Administração e Finanças |
09050028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.594/0001-XX A D DE ARAUJO COELHO - ME |
Pregão | Realizado | 7.139,01 | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 11040011 010 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos |
09050040 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X76.594/0001-XX A D DE ARAUJO COELHO - ME |
Pregão | Realizado | 28.099,67 | visibility Detalhes |
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