Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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05/06/2024 | 16040019 001 - Prefeitura Municipal de Ipueiras AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. CONFORME CONTRATO 20240118 E PREGÃO 051.23-PE-DIV. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 3.829,03 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 16040016 001 - Prefeitura Municipal de Ipueiras AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA MALHA VIÁRIA, VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. CONFORME CONTRATO 20240119 E PREGÃO 051.23-PE-DIV. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 59.606,87 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 04060005 004 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.614/0001-XX MD VARIEDADES LTDA |
Pregão | Realizado | 1.802,45 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 04060001 004 - Secretaria de Educação AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X71.614/0001-XX MD VARIEDADES LTDA |
Pregão | Realizado | 2.413,45 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 16040024 004 - Secretaria de Educação AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, CONFORME CONTRATO 20240107 E PREGÃO 051.23-PE-DIV. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 307,05 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 16040022 003 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL E MATERNIDADE OTACÍLIO MOTA), NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. CONFORME CONTRATO 20240106 E PREGÃO 051.23-PE-DIV. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 15.922,39 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 16040021 003 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. CONFORME PREGÃO Nº 051.23-PE-DIV E CONTRATO 20240105. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 15.564,17 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 16040024 004 - Secretaria de Educação AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE, CONFORME CONTRATO 20240107 E PREGÃO 051.23-PE-DIV. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 7.452,07 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 16040022 003 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL E MATERNIDADE OTACÍLIO MOTA), NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. CONFORME CONTRATO 20240106 E PREGÃO 051.23-PE-DIV. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 4.304,99 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 16040021 003 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUEIRAS-CE. CONFORME PREGÃO Nº 051.23-PE-DIV E CONTRATO 20240105. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X46.378/0001-XX ARTHUR M MOROR O MARTINS COMB USTIVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 10.879,28 | visibility Detalhes |
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