CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 01/04/2024  doneData menor ou igual a 01/05/2024 
879 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 45.068.024,64
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
01/04/2024 26030030
042 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA.
XX.X14.580/0001-XX
ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Anulado 440,00 visibility Detalhes
01/04/2024 01040019
057 - Secretaria Municipal de Finanças
REPASSE DE RESÍDUOS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO EX-SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
XXX.767.323-XX
SAULO ANDERSON SANTANA PEREI RA
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições Outros/não se aplica Realizado 4.320,00 visibility Detalhes
01/04/2024 01040046
008 - Gabinete do Prefeito
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL(COMISSIONADO), VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

FOLHA DE PAGAM ENTO
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil Outros/não se aplica Realizado 930.000,00 visibility Detalhes
01/04/2024 01040016
009 - Procuradoria Geral do Municipio
CONCESSÃO DE 2,0(DUAS DIÁRIAS)NO VALOR UNITÁRIO R$ 769,00(SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) VALOR TOTAL DE R$ 1.538,00(HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA OITO REAIS) ACRESCIDA DE 25% EQUIVALENTE A R$ 384,50 (TREZENTOS OITENTA QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), ADICIONADO AINDA O VALOR DE 412,00 (QUATROCENTOS DOZE RAIS)REFERENTE AO VALOR DE PASSAGEM DE ÔNIBUS IDA E VOLTA, TIPO LEITO,SENDO UTILIZADO VEÍCULO PRÓPRIO DO SERVIDOR, PERFAZENDO O TOTAL DE R$2.334,50 (DOIS MIL TREZENTOS TRINTA QUAT
XXX.759.053-XX
WALBERTON CARN EIRO GOMES
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 2.334,50 visibility Detalhes
01/04/2024 01040066
008 - Gabinete do Prefeito
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº2023.11.30.2 E CONTRATO Nº2024.02.05-05.
XX.X44.061/0001-XX
A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LT DA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 760,64 visibility Detalhes
01/04/2024 01040015
008 - Gabinete do Prefeito
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO VALOR UNITÁRIO R$1.072,00 NO VALOR R$ 1.608,00 ACRESCIDA DE 25% QUE CORRESPONDE A R$ 402,00 PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 2.010,00 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE FORTALEZA-CE, TENDO INÍCIO DO AFASTAMENTO DIA 01 DE ABRIL E ENCERRANDO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº080/2024-SEFIN.
XXX.579.433-XX
GLEDSON LIMA B EZERRA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Outros/não se aplica Realizado 2.010,00 visibility Detalhes
01/04/2024 01040179
008 - Gabinete do Prefeito
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO LOCAIS, CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO, SENDO NECESSÁRIO PARA DAR CONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE INFORMAÇÕES RELEVANTES A POPULAÇÃO, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 2022.11.22.1 E CONTRATO Nº2023.10.10-01
XX.X68.242/0001-XX
FLEX AND COMUN ICAÇÃO LTDA - ME
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Concorrência Realizado 91.704,29 visibility Detalhes
01/04/2024 01040178
008 - Gabinete do Prefeito
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO LOCAIS, CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO, SENDO NECESSÁRIO PARA DAR CONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE INFORMAÇÕES RELEVANTES A POPULAÇÃO, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 2022.11.22.1 E CONTRATO Nº2023.10.10-01
XX.X68.242/0001-XX
FLEX AND COMUN ICAÇÃO LTDA - ME
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Concorrência Realizado 22.750,76 visibility Detalhes
01/04/2024 01040064
008 - Gabinete do Prefeito
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº2023.11.30.2 E CONTRATO Nº2024.02.05-63.
XX.X59.165/0001-XX
MARIA DO SOCOR RO DE SOUSA LE ITE COM-ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 234,20 visibility Detalhes
01/04/2024 01040018
057 - Secretaria Municipal de Finanças
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, POR MOTIVO DE RETENÇÃO INDEVIDA NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 5891 E DOC. CAIXA Nº 11030054.
XX.X18.421/0001-XX
FUNDAÇÃO DE AP OIO A SERV. TE C. E FOMEN. A PESQ. - ASTEF
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições Outros/não se aplica Realizado 314,68 visibility Detalhes

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