Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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01/04/2024 | 26030030 042 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. |
XX.X14.580/0001-XX ART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Anulado | 440,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040019 057 - Secretaria Municipal de Finanças REPASSE DE RESÍDUOS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO EX-SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
XXX.767.323-XX SAULO ANDERSON SANTANA PEREI RA |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Outros/não se aplica | Realizado | 4.320,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040046 008 - Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL(COMISSIONADO), VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. |
FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Outros/não se aplica | Realizado | 930.000,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040016 009 - Procuradoria Geral do Municipio CONCESSÃO DE 2,0(DUAS DIÁRIAS)NO VALOR UNITÁRIO R$ 769,00(SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) VALOR TOTAL DE R$ 1.538,00(HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA OITO REAIS) ACRESCIDA DE 25% EQUIVALENTE A R$ 384,50 (TREZENTOS OITENTA QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), ADICIONADO AINDA O VALOR DE 412,00 (QUATROCENTOS DOZE RAIS)REFERENTE AO VALOR DE PASSAGEM DE ÔNIBUS IDA E VOLTA, TIPO LEITO,SENDO UTILIZADO VEÍCULO PRÓPRIO DO SERVIDOR, PERFAZENDO O TOTAL DE R$2.334,50 (DOIS MIL TREZENTOS TRINTA QUAT |
XXX.759.053-XX WALBERTON CARN EIRO GOMES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 2.334,50 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040066 008 - Gabinete do Prefeito AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº2023.11.30.2 E CONTRATO Nº2024.02.05-05. |
XX.X44.061/0001-XX A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 760,64 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040015 008 - Gabinete do Prefeito CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO VALOR UNITÁRIO R$1.072,00 NO VALOR R$ 1.608,00 ACRESCIDA DE 25% QUE CORRESPONDE A R$ 402,00 PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 2.010,00 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE FORTALEZA-CE, TENDO INÍCIO DO AFASTAMENTO DIA 01 DE ABRIL E ENCERRANDO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº080/2024-SEFIN. |
XXX.579.433-XX GLEDSON LIMA B EZERRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 2.010,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040179 008 - Gabinete do Prefeito SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO LOCAIS, CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO, SENDO NECESSÁRIO PARA DAR CONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE INFORMAÇÕES RELEVANTES A POPULAÇÃO, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 2022.11.22.1 E CONTRATO Nº2023.10.10-01 |
XX.X68.242/0001-XX FLEX AND COMUN ICAÇÃO LTDA - ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Concorrência | Realizado | 91.704,29 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040178 008 - Gabinete do Prefeito SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MÍDIA EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO LOCAIS, CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO, SENDO NECESSÁRIO PARA DAR CONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE INFORMAÇÕES RELEVANTES A POPULAÇÃO, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 2022.11.22.1 E CONTRATO Nº2023.10.10-01 |
XX.X68.242/0001-XX FLEX AND COMUN ICAÇÃO LTDA - ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Concorrência | Realizado | 22.750,76 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040064 008 - Gabinete do Prefeito AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº2023.11.30.2 E CONTRATO Nº2024.02.05-63. |
XX.X59.165/0001-XX MARIA DO SOCOR RO DE SOUSA LE ITE COM-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 234,20 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040018 057 - Secretaria Municipal de Finanças RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, POR MOTIVO DE RETENÇÃO INDEVIDA NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 5891 E DOC. CAIXA Nº 11030054. |
XX.X18.421/0001-XX FUNDAÇÃO DE AP OIO A SERV. TE C. E FOMEN. A PESQ. - ASTEF |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Outros/não se aplica | Realizado | 314,68 | visibility Detalhes |
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