Dados do contrato de número 20240364

  • Origem: pregão - PE-011-2023-DIV
  • Contratada(o): WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA ME
  • Valor: 1.589,52
  • Início da vigência: 15/04/2024
  • Fim da vigência: 31/12/2024
  • Fiscal responsável: JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR
ITENS DO CONTRATO
Descrição Quantidade Unidade Valor unitário Valor total
ROTEADOR WIFI 300MBPS - 02 ANTENAS DE 5 DBI; 1,00 UNIDADE R$ 84,40 R$ 84,40
ROTEADOR WIFI 1.200MBPS - 04 ANTENAS FIXAS DE 5 DBI. 1,00 UNIDADE R$ 205,60 R$ 205,60
SWITCH 8 PORTAS - VLAN FIXA; FUNÇÃO QoS; 10/100/MBPS 1,00 UNIDADE R$ 72,60 R$ 72,60
CABO DE REDE - CAT6; CONEXÃO: MACHO / MACHO; COR AZUL; DIAMETRO 6MM. 50,00 METRO R$ 1,80 R$ 90,00
CAIXA DE CABO DE REDE - CAT6, CAIXA COM 305 METROS 1,00 CAIXA R$ 541,92 R$ 541,92
CABO HDMI 4K - ULTRAHD; 3D; COMPRIMENTO: 15 METROS 2,00 UNIDADE R$ 55,00 R$ 110,00
HD EXTERNO 1TB - PORTÁTIL; USB 2.0 E 3.0. 1,00 UNIDADE R$ 329,00 R$ 329,00
PENDRIVE 32 GB 4,00 UNIDADE R$ 39,00 R$ 156,00

Objeto

(SEJUV) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA.