Dados do contrato de número 20240366

  • Origem: pregão - PE-011-2023-DIV
  • Contratada(o): WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA ME
  • Valor: 3.607,20
  • Início da vigência: 15/04/2024
  • Fim da vigência: 31/12/2024
  • Fiscal responsável: ALAN DELON ARAÚJO RUBENS
ITENS DO CONTRATO
Descrição Quantidade Unidade Valor unitário Valor total
ROTEADOR WIFI 300MBPS - 02 ANTENAS DE 5 DBI; 7,00 UNIDADE R$ 84,40 R$ 590,80
SWITCH 8 PORTAS - VLAN FIXA; FUNÇÃO QoS; 10/100/MBPS 4,00 UNIDADE R$ 72,60 R$ 290,40
ADAPTADOR USB DE REDE SEM FIO - COM ANTENA DE 3.5DBI WIFI WLAN. 10,00 UNIDADE R$ 65,00 R$ 650,00
CABO DE AUDIO E VIDEO 2 RCA - TAMANHO: 2,0 METROS 5,00 UNIDADE R$ 39,00 R$ 195,00
CABO DE AUDIO E VIDEO 3 RCA - TAMANHO: 1,5 METROS 5,00 UNIDADE R$ 49,00 R$ 245,00
CABO HDMI - 1080P FULL HD; COMPRIMENTO 02 METROS 5,00 UNIDADE R$ 36,00 R$ 180,00
CABO P2 (ESTEREO) X P10 (ESTEREO) - COMPRIMENTO APROXIMADO 03 METROS 5,00 UNIDADE R$ 39,00 R$ 195,00
CABO VGA 2 METROS - MACHO x MACHO; COM FILTRO 7,00 UNIDADE R$ 29,00 R$ 203,00
HD EXTERNO 1TB - PORTÁTIL; USB 2.0 E 3.0. 2,00 UNIDADE R$ 329,00 R$ 658,00
HD EXTERNO 2TB - PORTÁTIL; USB 2.0 E 3.0. 1,00 UNIDADE R$ 400,00 R$ 400,00

Objeto

(FMAS) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA.