Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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27/05/2024 | 04030018 026 - Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA encargos financeiros em favor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, durante o corrente exercicio financeiro. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 109,15 | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 04030018 026 - Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA encargos financeiros em favor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, durante o corrente exercicio financeiro. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.036/0049-XX INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.027,13 | visibility Detalhes |
25/05/2024 | 01080039 (RP) 022 - Secretaria da Saúde - Sesa CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X87.877/0001-XX DIOTEC COMÉRCI O E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTD A |
Pregão | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 09040003 023 - Secretaria da Educação Básica - Seduc AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE 02010091. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 79.739,85 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 19040015 023 - Secretaria da Educação Básica - Seduc AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEDUTEC, JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, CONFORME PE-015/2022-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.158/0001-XX MENINO DEUS DI STRIBUIDORA DE GLP EIRELI |
Pregão | Realizado | 10.500,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 12040007 023 - Secretaria da Educação Básica - Seduc fornecimento de refeições destinadas aos alunos da Rede Municipal de Ensino e Colaboradores, por ocasião dos JOGOS INTERCLASSE E INTER COLEGIAIS, de responsabilidade da SECDUC. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X68.494/0001-XX SAULO SANTIAGO NANTUA ME |
Pregão | Realizado | 14.969,64 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 22040005 023 - Secretaria da Educação Básica - Seduc prestação de serviços no fornecimento de refeições e lanches destinados a tender as nececidades da Secretaria de Educação, para os alunos da rede de Ensino Fundamental, participantes dos Jogos Intercolegiais, que acontecera nesta cidade, de responsabilidade da SEDUC. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X68.494/0001-XX SAULO SANTIAGO NANTUA ME |
Pregão | Realizado | 26.362,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 14050005 021 - Secretaria do Esporte e Juventude - Sejuv taxas de inscrição das Equipes de BASQUETEBOL MASCULINO e FEMININO, para participarem dos Jogos da 1ª Fase da Liga de Basquete do Interior 2024. a realiza-se na cidade de Aracati-CE nos dias 25 e 26 de maio de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X74.373/0001-XX MANUEL PEREIRA DA COSTA FILH O |
Outros/não se aplica | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 08110027 (RP) 016 - Secretaria do Planejamento e Finanças - Sefin CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS PARA O CÁLCULO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL, APLICADO NA DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS - ICMS, PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X67.004/0001-XX GENTIL CONTROL ES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTD A ME |
Tomada de preço | Realizado | 3.100,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 09040006 022 - Secretaria da Saúde - Sesa concessão de três diárias e meia ao Srecretário de saúde LUIZ CARLOS SA SILVA, para se deslocar a cidade de Fortaleza-Ce., nos dias 14 a 17 de abril de 2024, a fim de participar do XXI Congresso do COSEMS-ce., CONFORME PORTARIA. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.003.183-XX LUIZ CARLOS DA SILVA |
Outros/não se aplica | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
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