Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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13/05/2024 | 13050008 | 29040005 022 - Secretaria da Saúde - Sesa AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
13050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X55.165/0001-XX C A LIMA SERVI ÇOS LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 27.000,00 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050015 | 26040002 022 - Secretaria da Saúde - Sesa aquisição de gêneros alimentícios(perecíveis e não perecíveis), destinados a Manutenção diária do Hospital Regional Francisco Galvão de Oliveira, conforme pe-021/2023-SESA |
10050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.544/0001-XX MERCADINHO VIT ÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 31.614,52 | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050014 | 19040002 022 - Secretaria da Saúde - Sesa aquisição materiais de limpeza hospitalares específicos, destinados a manutenção do Hospital Regional Francisco Galvão de Oliveira-HRFGO, conforme PE-012/2023-SESA. |
10050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.544/0001-XX MERCADINHO VIT ÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP |
Pregão | Realizado | 18.776,99 | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050024 | 02010051 018 - Secretaria da Agricultura,Pecuaria e Rec. Hidricos AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E REC. HÍDRICOS - SEAGRI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
09050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 55.561,10 | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050023 | 02010051 018 - Secretaria da Agricultura,Pecuaria e Rec. Hidricos AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E REC. HÍDRICOS - SEAGRI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
09050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 4.420,60 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050046 | 02010045 021 - Secretaria do Esporte e Juventude - Sejuv AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. |
08050046 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 2.920,20 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050044 | 02010221 024 - Secretaria de Assistência Social - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
08050044 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 1.351,60 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050043 | 02010217 024 - Secretaria de Assistência Social - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-014/2022-DIVERSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
08050043 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 1.643,00 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050042 | 02010217 024 - Secretaria de Assistência Social - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-014/2022-DIVERSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
08050042 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 4.002,00 | visibility Detalhes |
08/05/2024 | 08050041 | 02010219 024 - Secretaria de Assistência Social - SAS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PE-014/2023-DIVERSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. |
08050041 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X30.064/0001-XX AUTO POSTO SAL INAS I DERIVAD OS DE PETRÓLEO LTDA |
Pregão | Realizado | 1.543,80 | visibility Detalhes |
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