Receitas
Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2024 | 01020016 042 - Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed. Básica |
30040140 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X62.173/0001-XX N & L FERNANDE S AUTO PEÇAS L TDA |
Pregão | Realizado | 10.540,00 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 01020014 042 - Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed. Básica |
30040139 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X62.173/0001-XX N & L FERNANDE S AUTO PEÇAS L TDA |
Pregão | Realizado | 14.835,60 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 11040015 004 - Fundo Municipal de Educação |
30040150 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.748/0001-XX PROVIX DISTRIB UIDORA DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.105,16 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 11040014 004 - Fundo Municipal de Educação |
30040149 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.748/0001-XX PROVIX DISTRIB UIDORA DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS EIRELI |
Pregão | Realizado | 1.116,74 | visibility Detalhes |
30/04/2024 | 11040011 004 - Fundo Municipal de Educação |
30040148 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.748/0001-XX PROVIX DISTRIB UIDORA DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS EIRELI |
Pregão | Realizado | 20.140,32 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 08030017 043 - Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social |
02050061 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X78.500/0001-XX M F DE MELO |
Pregão | Realizado | 1.736,04 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02010624 007 - Fundo Municipal da Assistência Social |
02050072 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 1.172,00 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02010226 028 - Secretaria de Administração e Finanças |
02050067 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 1.230,60 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02010340 011 - Gabinete do Prefeito |
02050090 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 1.532,16 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02010226 028 - Secretaria de Administração e Finanças |
02050068 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 1.969,32 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 16010001 046 - Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos |
02050077 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 2.115,86 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02010432 046 - Sec. de Des. Agropecuário e Rec. Hídricos |
02050069 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 5.403,81 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02010625 007 - Fundo Municipal da Assistência Social |
02050070 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 5.479,10 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02010622 007 - Fundo Municipal da Assistência Social |
02050071 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 6.153,00 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 28020019 019 - Secretaria de Cultura e Turismo |
02050309 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X38.754/0001-XX RN COMERCIO VA REJISTA DE GLP LTDA |
Pregão | Realizado | 235,92 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 02010195 040 - Secretaria Municipal da Saúde |
03050063 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 58,60 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 16040023 040 - Secretaria Municipal da Saúde |
03050064 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 117,20 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 02010512 044 - Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramob |
03050031 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 1.048,55 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 01040120 039 - Sec. de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura |
03050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 1.230,60 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 02010200 003 - Fundo Municipal de Saúde |
03050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X99.037/0001-XX POSTO DOTH LTD A |
Pregão | Realizado | 1.539,72 | visibility Detalhes |
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