CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 21/04/2024  doneData menor ou igual a 21/05/2024 
35 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 720.630,41
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
07/05/2024 07050005 10040005
007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25 % do contrato de fornecimento de materiais de expediente e limpeza nº 068/2024 (Lote II - MAterial de expediente )
07050005
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X01.351/0001-XX
ELETRO WENDEL LTDA
Pregão Realizado 29.923,62 visibility Detalhes
07/05/2024 07050004 10040004
007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25% da aquisiçao de material limpeza -LOTE 2 do contrato 068/2024
07050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X01.351/0001-XX
ELETRO WENDEL LTDA
Pregão Realizado 18.067,94 visibility Detalhes
07/05/2024 07050003 10040001
007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25% do fornecimento de material de expediente e limpeza do contrato 073/2024.
07050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X01.351/0001-XX
ELETRO WENDEL LTDA
Pregão Realizado 45.586,09 visibility Detalhes
07/05/2024 07050002 10040003
007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25 % da aquisição de material de expediente e limpeza do contrato 068/2024 (INFANTIL LOTE 2- MATERIAL DE EXPEDIENTE)
07050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X01.351/0001-XX
ELETRO WENDEL LTDA
Pregão Realizado 14.857,34 visibility Detalhes
07/05/2024 07050001 10040002
007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25 % da aquisição de material de expediente e limpeza do contrato 068/2024 (INFANTIL LOTE 1- LIMPEZA)
07050001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X01.351/0001-XX
ELETRO WENDEL LTDA
Pregão Realizado 9.561,41 visibility Detalhes
06/05/2024 06050004 10040001
007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25% do fornecimento de material de expediente e limpeza do contrato 073/2024.
06050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X01.351/0001-XX
ELETRO WENDEL LTDA
Pregão Realizado 39.217,05 visibility Detalhes
06/05/2024 06050003 19040001
007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25% de aquisição de material esportivo e premiações para as atividades de campeonatos. conforme primeiro termo aditivo ao contrato 72/2024
06050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.713/0001-XX
L C E CALVET F ILHO EMPREENDI MENTOS
Pregão Realizado 123.333,39 visibility Detalhes
03/05/2024 03050008 15030009
006 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água mineral potável e não gasosa PROCESSO Nº2024.03.06.0029 PREGÃO ELETRÔNICO Nº062/2023 CONTRATO Nº142/2024 (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/160000000)
03050008
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X00.647/0001-XX
BERNADINA DUTR A MUNIZ LISBOA
Pregão Realizado 1.403,00 visibility Detalhes
02/05/2024 02050011 13030005
006 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP PROCESSO Nº2024.03.06.0028 PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2023 CONTRATO Nº141/2024 (FUS/1500100200)
02050011
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.048/0001-XX
PENIEL COMERCI O & VAREJISTA DE GÁS LTDA- M E
Pregão Realizado 1.820,00 visibility Detalhes
02/05/2024 02050010 15030008
006 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água mineral potável e não gasosa PROCESSO Nº2024.03.06.0029 PREGÃO ELETRÔNICO Nº062/2023 CONTRATO Nº142/2024 (MAC/160000000)
02050010
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X00.647/0001-XX
BERNADINA DUTR A MUNIZ LISBOA
Pregão Realizado 450,00 visibility Detalhes

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