Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2024 | 07050005 | 10040005 007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25 % do contrato de fornecimento de materiais de expediente e limpeza nº 068/2024 (Lote II - MAterial de expediente ) |
07050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.351/0001-XX ELETRO WENDEL LTDA |
Pregão | Realizado | 29.923,62 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050004 | 10040004 007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25% da aquisiçao de material limpeza -LOTE 2 do contrato 068/2024 |
07050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.351/0001-XX ELETRO WENDEL LTDA |
Pregão | Realizado | 18.067,94 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050003 | 10040001 007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25% do fornecimento de material de expediente e limpeza do contrato 073/2024. |
07050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.351/0001-XX ELETRO WENDEL LTDA |
Pregão | Realizado | 45.586,09 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050002 | 10040003 007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25 % da aquisição de material de expediente e limpeza do contrato 068/2024 (INFANTIL LOTE 2- MATERIAL DE EXPEDIENTE) |
07050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.351/0001-XX ELETRO WENDEL LTDA |
Pregão | Realizado | 14.857,34 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050001 | 10040002 007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25 % da aquisição de material de expediente e limpeza do contrato 068/2024 (INFANTIL LOTE 1- LIMPEZA) |
07050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.351/0001-XX ELETRO WENDEL LTDA |
Pregão | Realizado | 9.561,41 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050004 | 10040001 007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25% do fornecimento de material de expediente e limpeza do contrato 073/2024. |
06050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.351/0001-XX ELETRO WENDEL LTDA |
Pregão | Realizado | 39.217,05 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050003 | 19040001 007 - Fund.de Manut.e Des.Educ.Bas.Val.Prof.Educ. FUNDEB aditivo de 25% de aquisição de material esportivo e premiações para as atividades de campeonatos. conforme primeiro termo aditivo ao contrato 72/2024 |
06050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.713/0001-XX L C E CALVET F ILHO EMPREENDI MENTOS |
Pregão | Realizado | 123.333,39 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050008 | 15030009 006 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água mineral potável e não gasosa PROCESSO Nº2024.03.06.0029 PREGÃO ELETRÔNICO Nº062/2023 CONTRATO Nº142/2024 (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/160000000) |
03050008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.647/0001-XX BERNADINA DUTR A MUNIZ LISBOA |
Pregão | Realizado | 1.403,00 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050011 | 13030005 006 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP PROCESSO Nº2024.03.06.0028 PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2023 CONTRATO Nº141/2024 (FUS/1500100200) |
02050011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X03.048/0001-XX PENIEL COMERCI O & VAREJISTA DE GÁS LTDA- M E |
Pregão | Realizado | 1.820,00 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050010 | 15030008 006 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água mineral potável e não gasosa PROCESSO Nº2024.03.06.0029 PREGÃO ELETRÔNICO Nº062/2023 CONTRATO Nº142/2024 (MAC/160000000) |
02050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.647/0001-XX BERNADINA DUTR A MUNIZ LISBOA |
Pregão | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
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