Receitas
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | 11010001 013 - Secretaria de Infraestrutura serviços a serem prestados na Locação de Veículos Automotivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal Infraestrutura deste Município, conforme contrato nº 20221654 1º (primeiro) Termo Aditivo, originado do Pregão Eletrônico nº 029/2022. |
27.899.767/0001-50 L C MENDES E S ILVA EIRELI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 198.053,84 | visibility Detalhes |
| 10/01/2024 | 10010002 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços a serem prestados na contrução e manutenção de sistema de abatastecimento d agua deste município, conforme contrato nº20221732 originado da concorrencia nº002/2022. |
27.896.522/0001-70 MIX GESTÃO CON STRUÇÃO E LOCA ÇÃO EIRELI |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 207.655,23 | visibility Detalhes |
| 10/01/2024 | 10010003 008 - Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ. serviços a cartorarios destinado a atender as necessidades da Secretaria Municila de Finanças e Desenvolvimento Econômico deste município. |
11.526.898/0001-52 SERVENTIA EXTR AJUDICIAL DE S AO MATEUS DO M ARANHAO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 607,97 | visibility Detalhes |
| 09/01/2024 | 09010001 007 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino aquisição de generos alimenticios destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação Junto ao Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE deste município, conforme contrato nº20240003 originado do Pregão Eletrônico nº 003/2023. |
39.822.342/0001-22 A M SERVICE LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.262.766,00 | visibility Detalhes |
| 09/01/2024 | 09010005 021 - Secretaria Municipal de Adm e Planejamento serviços a serem prestados na locação de software de Gerenciamento e Controle do Site Oficial da Prefeitura, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme contrato nº20230004/2023, 1º (primeiro) Termo Aditivo. |
14.769.245/0001-92 A. AMARO F. DA SILVA |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | 17.400,00 | visibility Detalhes |
| 09/01/2024 | 09010004 004 - Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação serviços a serem prestados de videomonitoramento eletronico 24 horas, destinado a atender as necessidades da Secretaria Muncipal de Educação, junto a Escola Militar 2 de Julho deste municiípio, conformes 1º(primeiro) termo de aditivo do contrato n° 20230025 originado do Pregão Eletronico n°035/2022-smt. |
86.876.109/0001-02 M A CASTRO SER VIÇOS DE COMUN ICAÇÃO MULTIMI DIA LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 35.948,04 | visibility Detalhes |
| 08/01/2024 | 08010010 001 - Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão vencimentos e vantagens fixas de pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municíipio, relativo ao mês de Dezembro de 2023. |
06.019.491/0001-07 FOLHA 0177 - G ABINETE DO PRE FEITO - COMISS IONADOS |
3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | 28.200,00 | visibility Detalhes |
| 08/01/2024 | 08010003 004 - Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação serviços a serem prestados na reforma dos predios da Secretaria Municipal de Educação junto a Rede de Ensino Fundamental deste município, conforme contrato nº20230007 originado da Concorrecia nº003/2022. |
10.948.612/0001-64 ALBATROZ CONST RUÇÕES LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Concorrência | Realizado | 498.459,82 | visibility Detalhes |
| 08/01/2024 | 08010009 008 - Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ. vencimentos e vantagens fixas de pessoal, lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2023. |
06.019.491/0001-07 FOLHA 0172 - S EC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS |
3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | 133.446,00 | visibility Detalhes |
| 08/01/2024 | 08010021 004 - Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação serviços a serem prestados de videomonitoramento eletronico 24 horas, destinado a atender as necessidades da Secretaria Muncipal de Educação, junto a Escola Militar 2 de Julho deste municiípio, conformes 1º(primeiro) termo de aditivo do contrato n° 20230025 originado do Pregão Eletronico n°035/2022-smt. |
86.876.109/0001-02 M A CASTRO SER VIÇOS DE COMUN ICAÇÃO MULTIMI DIA LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 2.995,67 | visibility Detalhes |
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