CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 01/01/2024  doneData menor ou igual a 11/01/2024 
308 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 64.181.238,29
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
11/01/2024 11010001
013 - Secretaria de Infraestrutura
serviços a serem prestados na Locação de Veículos Automotivos para atender as necessidades da Secretaria Municipal Infraestrutura deste Município, conforme contrato nº 20221654 1º (primeiro) Termo Aditivo, originado do Pregão Eletrônico nº 029/2022.
27.899.767/0001-50
L C MENDES E S ILVA EIRELI
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Pregão Realizado 198.053,84 visibility Detalhes
10/01/2024 10010002
003 - Fundo Municipal de Saúde
serviços a serem prestados na contrução e manutenção de sistema de abatastecimento d agua deste município, conforme contrato nº20221732 originado da concorrencia nº002/2022.
27.896.522/0001-70
MIX GESTÃO CON STRUÇÃO E LOCA ÇÃO EIRELI
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações Concorrência Realizado 207.655,23 visibility Detalhes
10/01/2024 10010003
008 - Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.
serviços a cartorarios destinado a atender as necessidades da Secretaria Municila de Finanças e Desenvolvimento Econômico deste município.
11.526.898/0001-52
SERVENTIA EXTR AJUDICIAL DE S AO MATEUS DO M ARANHAO
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Outros/não se aplica Realizado 607,97 visibility Detalhes
09/01/2024 09010001
007 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
aquisição de generos alimenticios destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação Junto ao Programa nacional de Alimentação Escolar - PNAE deste município, conforme contrato nº20240003 originado do Pregão Eletrônico nº 003/2023.
39.822.342/0001-22
A M SERVICE LT DA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 1.262.766,00 visibility Detalhes
09/01/2024 09010005
021 - Secretaria Municipal de Adm e Planejamento
serviços a serem prestados na locação de software de Gerenciamento e Controle do Site Oficial da Prefeitura, junto a Secretaria de Administração deste município, conforme contrato nº20230004/2023, 1º (primeiro) Termo Aditivo.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F. DA SILVA
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ Dispensa Realizado 17.400,00 visibility Detalhes
09/01/2024 09010004
004 - Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação
serviços a serem prestados de videomonitoramento eletronico 24 horas, destinado a atender as necessidades da Secretaria Muncipal de Educação, junto a Escola Militar 2 de Julho deste municiípio, conformes 1º(primeiro) termo de aditivo do contrato n° 20230025 originado do Pregão Eletronico n°035/2022-smt.
86.876.109/0001-02
M A CASTRO SER VIÇOS DE COMUN ICAÇÃO MULTIMI DIA LTDA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Pregão Realizado 35.948,04 visibility Detalhes
08/01/2024 08010010
001 - Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão
vencimentos e vantagens fixas de pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito deste municíipio, relativo ao mês de Dezembro de 2023.
06.019.491/0001-07
FOLHA 0177 - G ABINETE DO PRE FEITO - COMISS IONADOS
3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores Outros/não se aplica Realizado 28.200,00 visibility Detalhes
08/01/2024 08010003
004 - Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação
serviços a serem prestados na reforma dos predios da Secretaria Municipal de Educação junto a Rede de Ensino Fundamental deste município, conforme contrato nº20230007 originado da Concorrecia nº003/2022.
10.948.612/0001-64
ALBATROZ CONST RUÇÕES LTDA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Concorrência Realizado 498.459,82 visibility Detalhes
08/01/2024 08010009
008 - Sec. Mun. de Finanças e Desenv. Econ.
vencimentos e vantagens fixas de pessoal, lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2023.
06.019.491/0001-07
FOLHA 0172 - S EC. DE ADM. E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS
3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores Outros/não se aplica Realizado 133.446,00 visibility Detalhes
08/01/2024 08010021
004 - Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação
serviços a serem prestados de videomonitoramento eletronico 24 horas, destinado a atender as necessidades da Secretaria Muncipal de Educação, junto a Escola Militar 2 de Julho deste municiípio, conformes 1º(primeiro) termo de aditivo do contrato n° 20230025 originado do Pregão Eletronico n°035/2022-smt.
86.876.109/0001-02
M A CASTRO SER VIÇOS DE COMUN ICAÇÃO MULTIMI DIA LTDA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Outros/não se aplica Realizado 2.995,67 visibility Detalhes

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