CONSULTAR NOTAS FISCAIS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 12/05/2024  doneData menor ou igual a 12/06/2024 
142 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.213.944,62
Data Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo
13/05/2024 09050004
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
13050010
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.342/0001-XX
LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA
Pregão Realizado 14.382,00 visibility Nota fiscal
13/05/2024 09050004
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
13050012
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.342/0001-XX
LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA
Pregão Realizado 14.448,00 visibility Nota fiscal
13/05/2024 09050004
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
13050011
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.342/0001-XX
LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA
Pregão Realizado 16.716,00 visibility Nota fiscal
14/05/2024 08050021
003 - Fundo Municipal de Saúde
14050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X64.216/0001-XX
M C MELO ESTET ICA LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 3.322,50 visibility Nota fiscal
14/05/2024 08050008
003 - Fundo Municipal de Saúde
14050002
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X64.216/0001-XX
M C MELO ESTET ICA LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 9.943,00 visibility Nota fiscal
14/05/2024 08050021
003 - Fundo Municipal de Saúde
14050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X64.216/0001-XX
M C MELO ESTET ICA LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 10.000,00 visibility Nota fiscal
15/05/2024 08050015
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
15050018
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 4.025,20 visibility Nota fiscal
15/05/2024 11040002
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
15050020
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 4.788,60 visibility Nota fiscal
15/05/2024 11040003
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
15050019
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 16.825,00 visibility Nota fiscal
15/05/2024 15050009
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
15050025
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X51.483/0001-XX
EDMAR CONRADO GONÇALVES 8641 2400206
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 752,00 visibility Nota fiscal
15/05/2024 26030009
003 - Fundo Municipal de Saúde
15050028
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X49.905/0001-XX
F CARDOSO E CI A LTDA
Pregão Realizado 3.497,76 visibility Nota fiscal
15/05/2024 09050003
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
15050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.342/0001-XX
LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA
Pregão Realizado 11.970,00 visibility Nota fiscal
15/05/2024 09050003
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
15050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.342/0001-XX
LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA
Pregão Realizado 13.322,00 visibility Nota fiscal
15/05/2024 09050003
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
15050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.342/0001-XX
LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA
Pregão Realizado 24.053,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 16050003
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
16050006
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X12.043/0001-XX
AGRO MINAS SER VIÇOS & PRODUT OS DE PAULA LT DA
Outros/não se aplica Realizado 2.880,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 11040003
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
16050011
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 2.082,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 11040004
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
16050017
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 5.205,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 22030005
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
16050007
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 6.593,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 22030006
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
16050009
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 7.066,50 visibility Nota fiscal
16/05/2024 11040004
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
16050018
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 9.422,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 11040004
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
16050016
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 10.768,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 11040003
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
16050012
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 12.114,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 11040004
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
16050015
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 12.787,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 11040003
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
16050010
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 17.161,50 visibility Nota fiscal
16/05/2024 22030005
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
16050008
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 17.498,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 11040003
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
16050013
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 18.171,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 16050001
003 - Fundo Municipal de Saúde
16050019
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X86.284/0001-XX
HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI
Pregão Realizado 4.080,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 16050001
003 - Fundo Municipal de Saúde
16050014
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X86.284/0001-XX
HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI
Pregão Realizado 7.200,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 16050001
003 - Fundo Municipal de Saúde
16050020
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X86.284/0001-XX
HD SAT COM DE EQUIP ELETRON EIRELI
Pregão Realizado 9.600,00 visibility Nota fiscal
16/05/2024 14050002
003 - Fundo Municipal de Saúde
16050002
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X78.533/0001-XX
PROMIXWEB INFO RMATICA EIRELI ME
Pregão Realizado 10.800,00 visibility Nota fiscal
17/05/2024 16050004
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
17050005
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X79.394/0002-XX
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS SUPERBRAS
Outros/não se aplica Realizado 520,00 visibility Nota fiscal
17/05/2024 10040017
004 - Fundo Municipal de Educação
17050010
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 1.457,40 visibility Nota fiscal
17/05/2024 10040017
004 - Fundo Municipal de Educação
17050011
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 3.095,80 visibility Nota fiscal
17/05/2024 10040017
004 - Fundo Municipal de Educação
17050009
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 4.172,60 visibility Nota fiscal
17/05/2024 09040009
008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
17050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 5.205,00 visibility Nota fiscal
17/05/2024 10040017
004 - Fundo Municipal de Educação
17050006
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 5.690,80 visibility Nota fiscal
17/05/2024 10040017
004 - Fundo Municipal de Educação
17050007
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 5.760,20 visibility Nota fiscal
17/05/2024 09040009
008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
17050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 6.246,00 visibility Nota fiscal
17/05/2024 10040017
004 - Fundo Municipal de Educação
17050008
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 6.393,50 visibility Nota fiscal
17/05/2024 09040009
008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
17050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 11.037,20 visibility Nota fiscal
17/05/2024 09050001
005 - Fundeb
17050016
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 13.026,00 visibility Nota fiscal
17/05/2024 09050001
005 - Fundeb
17050014
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 16.488,50 visibility Nota fiscal
17/05/2024 09050001
005 - Fundeb
17050015
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 17.834,50 visibility Nota fiscal
17/05/2024 09050001
005 - Fundeb
17050013
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 18.704,00 visibility Nota fiscal
17/05/2024 09050001
005 - Fundeb
17050012
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 21.376,00 visibility Nota fiscal
17/05/2024 09050001
005 - Fundeb
17050018
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 25.050,00 visibility Nota fiscal
17/05/2024 14050025
003 - Fundo Municipal de Saúde
17050025
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X08.884/0001-XX
SIRLEY MARINHO DE ABREU ME
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 672,00 visibility Nota fiscal
20/05/2024 23020002
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
20050001
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
XX.X69.412/0001-XX
FUNÉRARIA CRIS TO REI EIRELI
Pregão Realizado 7.920,00 visibility Nota fiscal
20/05/2024 20050012
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
20050032
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.501/0001-XX
UNIVERSO AUTO CENTER DISTRIB UIDORA DE PEÇA S LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 870,00 visibility Nota fiscal
20/05/2024 23020038
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
20050007
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 454,96 visibility Nota fiscal
20/05/2024 28030005
004 - Fundo Municipal de Educação
20050018
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 1.195,30 visibility Nota fiscal
20/05/2024 28030004
004 - Fundo Municipal de Educação
20050016
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 2.502,72 visibility Nota fiscal
20/05/2024 23020055
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
20050011
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 3.385,74 visibility Nota fiscal
20/05/2024 28030006
004 - Fundo Municipal de Educação
20050019
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 9.175,30 visibility Nota fiscal
20/05/2024 28030003
004 - Fundo Municipal de Educação
20050015
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 11.130,22 visibility Nota fiscal
20/05/2024 28030002
004 - Fundo Municipal de Educação
20050013
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 14.719,01 visibility Nota fiscal
21/05/2024 08050012
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
21050001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 3.470,00 visibility Nota fiscal
21/05/2024 08050012
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
21050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 9.489,30 visibility Nota fiscal
21/05/2024 11040004
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
21050031
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 10.431,50 visibility Nota fiscal
21/05/2024 11040004
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
21050030
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 12.450,50 visibility Nota fiscal
21/05/2024 11040004
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
21050029
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 17.498,00 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040015
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050022
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 2.082,00 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040014
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050021
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 2.220,80 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040013
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050020
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 2.429,00 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040016
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050023
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 3.028,50 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040011
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050011
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 3.123,00 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040012
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050017
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 3.230,40 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040012
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050012
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 4.302,80 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040012
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050019
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 4.858,00 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040011
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050007
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 5.205,00 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040011
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050006
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 5.690,80 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040012
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050014
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 5.690,80 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040011
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050008
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 5.720,50 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040011
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050009
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 5.989,70 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040012
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050016
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 6.393,50 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040010
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 6.801,20 visibility Nota fiscal
21/05/2024 09040010
003 - Fundo Municipal de Saúde
21050005
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X43.132/0001-XX
E DA SILVA AGU IAR MARTINS EI RELI-EPP
Pregão Realizado 7.739,50 visibility Nota fiscal
22/05/2024 22050007
004 - Fundo Municipal de Educação
22050022
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X05.185/0001-XX
AUTO PEÇAS AGU A AZUL LTDA-ME
Pregão Realizado 10.496,97 visibility Nota fiscal
22/05/2024 22050007
004 - Fundo Municipal de Educação
22050021
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X05.185/0001-XX
AUTO PEÇAS AGU A AZUL LTDA-ME
Pregão Realizado 19.752,00 visibility Nota fiscal
22/05/2024 21050008
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
22050001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X72.410/0001-XX
LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA
Pregão Realizado 10.152,00 visibility Nota fiscal
22/05/2024 21050008
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
22050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X72.410/0001-XX
LUBRIFICANTES ARAGUAIA LTDA
Pregão Realizado 18.880,00 visibility Nota fiscal
22/05/2024 24040003
003 - Fundo Municipal de Saúde
22050023
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X97.955/0012-XX
WHITE MARTINS GASES INDUSTRI AIS DO NORTE L TDA.
Pregão Realizado 529,20 visibility Nota fiscal
23/05/2024 23050005
004 - Fundo Municipal de Educação
23050008
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X31.123/0001-XX
AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME
Pregão Realizado 26.718,10 visibility Nota fiscal
23/05/2024 23050005
004 - Fundo Municipal de Educação
23050007
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X31.123/0001-XX
AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME
Pregão Realizado 33.333,20 visibility Nota fiscal
23/05/2024 25030002
003 - Fundo Municipal de Saúde
23050009
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X83.274/0001-XX
OLIDEF CZ IND E COM DE APARE LHOS HOSPITALA RES
Pregão Realizado 45.000,00 visibility Nota fiscal
23/05/2024 23020040
003 - Fundo Municipal de Saúde
23050016
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 280,50 visibility Nota fiscal
23/05/2024 23020014
003 - Fundo Municipal de Saúde
23050019
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 771,88 visibility Nota fiscal
23/05/2024 23020027
003 - Fundo Municipal de Saúde
23050021
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 939,37 visibility Nota fiscal
23/05/2024 23020037
003 - Fundo Municipal de Saúde
23050020
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 1.823,25 visibility Nota fiscal
23/05/2024 23020032
003 - Fundo Municipal de Saúde
23050018
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 2.177,19 visibility Nota fiscal
23/05/2024 23020020
003 - Fundo Municipal de Saúde
23050015
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 2.230,73 visibility Nota fiscal
23/05/2024 23020024
003 - Fundo Municipal de Saúde
23050017
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 3.552,28 visibility Nota fiscal
23/05/2024 23020024
003 - Fundo Municipal de Saúde
23050022
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 9.766,11 visibility Nota fiscal
24/05/2024 21050004
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
24050014
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X58.725/0001-XX
ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD A
Pregão Realizado 10.039,00 visibility Nota fiscal
25/05/2024 23020053
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
25050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 7.837,29 visibility Nota fiscal
25/05/2024 23020047
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
25050001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X19.038/0001-XX
V. G. RAMOS EI RELI EPP
Pregão Realizado 10.443,02 visibility Nota fiscal
27/05/2024 19030001
003 - Fundo Municipal de Saúde
27050055
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 216,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 18030024
003 - Fundo Municipal de Saúde
27050053
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 342,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 19030009
003 - Fundo Municipal de Saúde
27050046
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 827,49 visibility Nota fiscal
27/05/2024 19030005
003 - Fundo Municipal de Saúde
27050054
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 885,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 19030006
003 - Fundo Municipal de Saúde
27050048
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 1.040,62 visibility Nota fiscal
27/05/2024 19030008
003 - Fundo Municipal de Saúde
27050047
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 1.323,25 visibility Nota fiscal
27/05/2024 19030003
003 - Fundo Municipal de Saúde
27050051
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 2.045,92 visibility Nota fiscal
27/05/2024 18030028
003 - Fundo Municipal de Saúde
27050052
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 2.459,82 visibility Nota fiscal
27/05/2024 19030002
003 - Fundo Municipal de Saúde
27050050
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 7.584,02 visibility Nota fiscal
27/05/2024 19030004
003 - Fundo Municipal de Saúde
27050049
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 12.745,55 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050007
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050031
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X31.123/0001-XX
AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME
Pregão Realizado 1.041,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050007
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050034
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X31.123/0001-XX
AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME
Pregão Realizado 14.469,50 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050007
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050033
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X31.123/0001-XX
AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME
Pregão Realizado 34.068,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050007
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050032
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X31.123/0001-XX
AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME
Pregão Realizado 36.342,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050007
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050030
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X31.123/0001-XX
AGENOR DOS SAN TOS SILVA & CI A LTDA ME
Pregão Realizado 41.416,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050009
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050037
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 1.041,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050011
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050042
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 1.735,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050011
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050043
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 2.082,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050011
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050041
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 10.095,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050009
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050039
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 11.104,50 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050009
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050040
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 14.133,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050009
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050035
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 14.469,50 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050011
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050044
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 14.806,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050009
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050036
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 16.825,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050009
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050038
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 17.834,50 visibility Nota fiscal
27/05/2024 27050009
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050045
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X03.031/0001-XX
AUTO POSTO BEL A VISTA LTDA
Pregão Realizado 17.834,50 visibility Nota fiscal
27/05/2024 22050002
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050026
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.342/0001-XX
LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA
Pregão Realizado 8.280,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 22050002
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050025
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.342/0001-XX
LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA
Pregão Realizado 11.186,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 22050002
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050023
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.342/0001-XX
LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA
Pregão Realizado 11.985,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 22050002
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
27050024
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.342/0001-XX
LIDER DISTRIBU IDORA DE BORRA CHAS LIMITADA
Pregão Realizado 14.448,00 visibility Nota fiscal
27/05/2024 24050026
003 - Fundo Municipal de Saúde
27050020
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X70.624/0022-XX
RODOBENS VEICU LOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 3.174,03 visibility Nota fiscal
28/05/2024 27050003
004 - Fundo Municipal de Educação
28050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 6.288,06 visibility Nota fiscal
29/05/2024 21030004
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
29050011
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 129,00 visibility Nota fiscal
29/05/2024 21030008
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
29050013
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 146,20 visibility Nota fiscal
29/05/2024 21030010
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
29050015
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 146,20 visibility Nota fiscal
29/05/2024 21030009
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
29050014
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 163,40 visibility Nota fiscal
29/05/2024 21030007
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
29050012
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 195,64 visibility Nota fiscal
29/05/2024 21030003
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
29050010
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 272,02 visibility Nota fiscal
29/05/2024 21030011
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
29050016
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 295,88 visibility Nota fiscal
29/05/2024 21030012
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
29050017
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 459,57 visibility Nota fiscal
29/05/2024 21030015
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
29050055
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 504,13 visibility Nota fiscal
29/05/2024 21030014
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
29050018
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 515,28 visibility Nota fiscal
29/05/2024 21030001
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
29050006
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 915,98 visibility Nota fiscal
29/05/2024 21030002
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
29050007
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A.L.DE S.PEREI RA COMERCIO
Pregão Realizado 985,37 visibility Nota fiscal
29/05/2024 16020001
005 - Fundeb
29050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X49.592/0001-XX
NEVITTON DE OL IVEIRA BATISTA
Pregão Realizado 2.907,94 visibility Nota fiscal
29/05/2024 16020001
005 - Fundeb
29050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X49.592/0001-XX
NEVITTON DE OL IVEIRA BATISTA
Pregão Realizado 14.058,05 visibility Nota fiscal