Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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24/05/2024 | 24050004 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 02(tres)diaria de viagem para deslocar-se a cidade de MARABÁ-PA,no periodo 24/05/24 a 25/05/24 para acompanhar equipe de engaria para tratar de convenios junto a REGOV,conforme portaria de Nº306/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.783.992-XX JESSE DA SILVA TAVARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 15050016 003 - Fundo Municipal de Saúde 01(uma)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para realizar o transporte da paciente MARIA JAINE R. PEREIR, para consulta no HRCA, conforme portaria de nº281/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.591-XX WELISON DA SIL VA FERREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social uma(01)diária de viagem para Cidade de Xinguara-PA,para tratar de assuntos do Conselho tutelar junto ao Ministério Público conforme,portaria nº303/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.479.191-XX LUIZ ANTONIO P EREIRA FONSECA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 45,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social uma(01)diária de viagem para Cidade de Xinguara-PA,para tratar de assuntos do Conselho tutelar junto ao Ministério Público conforme,portaria nº3000/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.257.682-XX EDVANIA APAREC IDA RODRIGUES PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 45,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social uma(01)diária de viagem para Cidade de Xinguara-PA,para tratar de assuntos do Conselho tutelar junto ao Ministério Público conforme,portaria nº302/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.456.272-XX GUTIANE DUARTE STRAIOTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 45,00 | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social uma(01)diária de viagem para Cidade de Xinguara-PA,para tratar de assuntos do Conselho tutelar junto ao Ministério Público conforme,portaria nº298/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.468.012-XX MAIANY DE SOUS A FERREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 45,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 01(uma)diaria de viagem para deslocar-se a cidade de XINGUARA-PÁ,no pereioda de 22/05/24 a serviço do poder executivo,para participar do evento Escuta Publica,conforme portaria de nº295/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.135.482-XX VANDERLI ARAÚJ O DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050009 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte 01(uma)diaria de viagem para XINGUARA-PÁ,no periodo 22/05/24 para participar do evento consulta publica,conforme portaria de nº305/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.244.402-XX JHONATHANS DA SILVA LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050006 004 - Fundo Municipal de Educação 02(Duas)diárias de viagens para cidade de MARABA-PA,para participar da FORMAÇÃO PROJETO PARA CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM - ENSINO FUNDAMENTAL,conforme portaria nº 301/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.822.992-XX CREUZILIA GOME S DE ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
22/05/2024 | 22050005 004 - Fundo Municipal de Educação 02(Duas)diárias de viagens para cidade de MARABA-PA,para participar da FORMAÇÃO PROJETO PARA CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM - ENSINO FUNDAMENTAL,conforme portaria nº 299/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.837.302-XX VILCIMAR PEREI RA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
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