Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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02/05/2024 | 02050012 006 - Fundo Municipal de Assistência Social locação de veiculos para atender as necessidades d proteção social basica do Municipio de Água Azul. |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 14.979,98 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050003 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte aquisição de materiais de construção para manutenção e reforma da secretaria de esporte e lazer. |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 27.191,72 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050006 003 - Fundo Municipal de Saúde 04 (quatro)diaria de viagem para BRASILI-DF, para participar do II Seminário Nacional e Audiencia Publica, conforme portaria de nº 250/2024. |
XXX.377.882-XX LUZIA PEREIRA DE PAULA SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social locação de veiculos para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Água Azul. |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 14.979,98 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050002 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte aquisição de materiais de construção para manutenção e reforma da secretaria de Administração. |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 63.927,75 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 20240170 |
XX.X55.189/0001-XX WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 19.281,51 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050008 003 - Fundo Municipal de Saúde 02 (duas)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para participar de treinamento no 12º Centro Regional de Saúde, conforme portaria de nº 252/2024. |
XXX.536.231-XX JOANA DARQUES S.SARDEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050007 003 - Fundo Municipal de Saúde 04 (quatro)diaria de viagem para BRASILI-DF, para participar do II Seminário Nacional e Audiencia Publica, conforme portaria de nº 251/2024. |
XXX.780.193-XX MARIA EUDES DA SIVA TAVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050011 006 - Fundo Municipal de Assistência Social locação de veiculos para atender as necessidades do programa bolsa Familia do Municipio de Água Azul. |
XX.X63.700/0001-XX M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 14.979,98 | visibility Detalhes |
02/05/2024 | 02050005 001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte aquisição de peças para manutenção da PC XCMG,que atua na secretaria de Obras. |
XX.X12.043/0001-XX AGRO MINAS SER VIÇOS & PRODUT OS DE PAULA LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 5.200,00 | visibility Detalhes |
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