Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 08/04/2024  doneData menor ou igual a 08/05/2024 
310 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.865.897,22
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
02/05/2024 02050012
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
locação de veiculos para atender as necessidades d proteção social basica do Municipio de Água Azul.
XX.X63.700/0001-XX
M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Pregão Realizado 14.979,98 visibility Detalhes
02/05/2024 02050003
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
aquisição de materiais de construção para manutenção e reforma da secretaria de esporte e lazer.
XX.X55.189/0001-XX
WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 27.191,72 visibility Detalhes
02/05/2024 02050006
003 - Fundo Municipal de Saúde
04 (quatro)diaria de viagem para BRASILI-DF, para participar do II Seminário Nacional e Audiencia Publica, conforme portaria de nº 250/2024.
XXX.377.882-XX
LUZIA PEREIRA DE PAULA SOUSA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.400,00 visibility Detalhes
02/05/2024 02050009
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
locação de veiculos para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Municipio de Água Azul.
XX.X63.700/0001-XX
M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Pregão Realizado 14.979,98 visibility Detalhes
02/05/2024 02050002
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
aquisição de materiais de construção para manutenção e reforma da secretaria de Administração.
XX.X55.189/0001-XX
WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 63.927,75 visibility Detalhes
02/05/2024 02050004
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
20240170
XX.X55.189/0001-XX
WELLINGTON ARA UJO DOS SANTOS
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 19.281,51 visibility Detalhes
02/05/2024 02050008
003 - Fundo Municipal de Saúde
02 (duas)diaria de viagem para CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, para participar de treinamento no 12º Centro Regional de Saúde, conforme portaria de nº 252/2024.
XXX.536.231-XX
JOANA DARQUES S.SARDEIRO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 visibility Detalhes
02/05/2024 02050007
003 - Fundo Municipal de Saúde
04 (quatro)diaria de viagem para BRASILI-DF, para participar do II Seminário Nacional e Audiencia Publica, conforme portaria de nº 251/2024.
XXX.780.193-XX
MARIA EUDES DA SIVA TAVEIRA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.400,00 visibility Detalhes
02/05/2024 02050011
006 - Fundo Municipal de Assistência Social
locação de veiculos para atender as necessidades do programa bolsa Familia do Municipio de Água Azul.
XX.X63.700/0001-XX
M S BARBOSA MA TERIAIS PARA C ONSTRUÇÃO LTDA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Pregão Realizado 14.979,98 visibility Detalhes
02/05/2024 02050005
001 - Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
aquisição de peças para manutenção da PC XCMG,que atua na secretaria de Obras.
XX.X12.043/0001-XX
AGRO MINAS SER VIÇOS & PRODUT OS DE PAULA LT DA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Outros/não se aplica Realizado 5.200,00 visibility Detalhes

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