Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 21/04/2024  doneData menor ou igual a 21/05/2024 
2 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.227,98
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
15/05/2024 15050008 15050002
006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisiçao de passagens aéreas para Secretaria de Assistência Social participar promovido pela SEASTER em Belém.
15050008
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
XX.X12.349/0001-XX
ADAUTO DE OLIV EIRA JORGE
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 3.613,99 Não visibility Detalhes
15/05/2024 15050006 15050001
006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisiçao de passagens aéreas para servidora lotada na Secretaria de Assistencia Social participar de Evento em Belém.
15050006
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
XX.X12.349/0001-XX
ADAUTO DE OLIV EIRA JORGE
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 3.613,99 Não visibility Detalhes

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