Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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21/03/2024 | 21030042 003 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES - ALMEIRIM/PA |
XX.X22.441/0001-XX F.C.DA FONSECA COMERCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 28,04 | visibility Detalhes |
09/04/2024 | 09040001 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de energia elétrica da UC. Nº 21707350, do prédio onde funciona o deposito de não pereciveis, referente ao mês de abril de 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 29,83 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 25030007 004 - Fundo Municipal de Saúde Prestçaão de serviços de nergia elétrica da UC:80558112, do prédio onde funciona o consultorio de telemedicina, referente ao mês de março/2024,contrato nº2023-1010001-SESPA, vigência de 10/10/2023 a 31/12/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 84,73 | visibility Detalhes |
10/04/2024 | 10040017 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PASEP RETENÇÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. |
XX.X00.000/1457-XX BANCO DO BRASI L S/A - PASEP RETENÇÃO |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 86,28 | visibility Detalhes |
05/04/2024 | 05040001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços na elaboração do ART, para atender a Secretaria de Infraestrutura-Seinf, conforme PA20241101894 . |
XX.X65.511/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA E AGRONOMI A DO PARÁ |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 99,64 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 04040021 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de informática, para atender as demandas do Gabinete da Prefeita, conforme contrato nº 2022-1213001-PMA, com prazo de vigência de 12/12/2023 a 12/12/2024. |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 103,80 | visibility Detalhes |
21/03/2024 | 21030044 003 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES - ALMEIRIM/PA. |
XX.X22.441/0001-XX F.C.DA FONSECA COMERCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 153,06 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 04040006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de informática, para atender as demandas da Sec.Esp. de Governo-Segov, conforme contrato nº 2022-1213001-PMA com prazo de vigência de 13/12/2023 a 12/12/2024. |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 158,60 | visibility Detalhes |
21/03/2024 | 21030040 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços na emissão de certificado digital, para atender as demandas da Sec. Especial de Governo, conforme protocolo nº 978/2024-SEGOV. |
XX.X42.145/0001-XX SOLUX CERTIFIC ADO DIGITAL LT DA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 220,00 | visibility Detalhes |
22/03/2024 | 22030019 003 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SEDES |
XX.X22.441/0001-XX F.C.DA FONSECA COMERCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 240,74 | visibility Detalhes |
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