CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 27/04/2024  doneData menor ou igual a 27/05/2024 
400 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 17.333.503,32
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
22/05/2024 22050001
005 - Fundo Municipal de Educação
Locação de um imóvel não residêncial,localizado na Rua Rabelo Mendes, nº 1659, bairro centro, para as instalações e adequação do deposito central de alimentação escolar,afim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação,referente ao período de 25/04/2024 à 24/05/2024, conforme termo de contrato nº 2023-1025001-SEDUC-PMA, período de vigência 25/10/2023 à 25/12/2024.
XXX.194.422-XX
EDILEA MARIA S OUTO MARTINS
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.300,00 visibility Detalhes
22/05/2024 22050002
005 - Fundo Municipal de Educação
Locação de um imóvel não residêncial, localizado na zona urbana do Distrito de Monte Dourado, Rua F, Quadra 067, lote E-1/2, vila staff, para abrigar as instalações da coordenação de ensino do Distrito de Monte Dourado, referente ao período de 23/04/24 à 22/05/2024, conforme contratonº 2023.0523001-SEDUC, período de vigência 23/05/2023 à 23/12/2024.
XXX.428.042-XX
ANTONIO IGEMBE RGS HOLANDA DE CASTRO FILHO
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.500,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050007
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim
Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025.
XX.X14.777/0001-XX
POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 8.328,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050001
005 - Fundo Municipal de Educação
06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CAMINHOS DA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 54-SEDUC.
XXX.319.992-XX
EDIANE FONSECA SARRAFF
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050002
005 - Fundo Municipal de Educação
06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 53-SEDUC.
XXX.090.372-XX
REINALDO BORGE S SANTANA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050004
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim
Aquisição de lubrificantes, destinados ao uso e/ou consumo da Sec.Exec. de Infraestrutura, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-0707001-PMA, com vigência de 07/07/2023 a 06/07/2024.
XX.X14.777/0001-XX
POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 4.126,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050006
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim
Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025.
XX.X14.777/0001-XX
POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 6.246,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050003
005 - Fundo Municipal de Educação
06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 55-SEDUC.
XXX.735.422-XX
ADRIANA SARGES RAMOS
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 visibility Detalhes
20/05/2024 20050005
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim
Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025.
XX.X14.777/0001-XX
POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 10.452,00 visibility Detalhes
17/05/2024 17050005
005 - Fundo Municipal de Educação
Aquisição de gêneros de alimentação, destinados a manutenção do programa de alimentação escolar - com recurso do QSE, Contato nº 2023-0524004-SEDUC, vigência 24/05/2023 à 23/05/2024.
XX.X64.499/0001-XX
V.G.DE MELO CO MERCIO E SERVI ÇOS
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 60.692,39 visibility Detalhes

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