Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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18/04/2024 | 18040001 004 - Fundo Municipal de Saúde Diairas concedidas a servidor da saúde, por ter de viajar até a cidade de Belém/Pa, para particiapr do encontro do I Encontro Estadual de Referencias Técnicas em Saúde Mental,no periodo de 16 a 21 de abril de 2024, conforme portaria nº0016/2024/SESPA. |
XXX.484.712-XX FELIPE JORGE P INTO CARDOSO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040002 004 - Fundo Municipal de Saúde Diarias concedidas a servidora da Saúde(enfermeira), por ter de viajar até a cidade de Belém/Pa,para particiapar do I Encontro Estadual de Referência Tecnicas em Saúde Mnetal, no peiriodo de 16 a 21 de abril de 2024. |
XXX.287.582-XX LUIZA HELENA D A SILVA FURTAD O |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
16/04/2024 | 16040003 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, afim de suprir as necessidades do FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACÂO-FUNDEB, referente ao período de 18/03/2024 à 15/04/2024,conforme contrato administrativo nº 2023-0515002-SEDUC, vigência 15/05/2023 à 14/05/2024. |
XX.X73.273/0001-XX J.C. DO NASCIM ENTO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 292.082,56 | visibility Detalhes |
16/04/2024 | 16040001 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, afim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação - PNATE FEDERAL, referente ao período de 16/03/2024 à 15/04/2024, conforme contrato administrativo nº 2023-0515001-SEDUC, período de vigência 15/05/2023 à 14/05/2024. |
XX.X88.392/0001-XX I.F.ALVES COMÉ RCIO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 224.263,60 | visibility Detalhes |
16/04/2024 | 16040002 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, afim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, referente ao período de 18/03/2024 à 15/04/2024,conforme contrato administrativo nº 2023-0515002-SEDUC, vigência 15/05/2023 à 14/05/2024. |
XX.X73.273/0001-XX J.C. DO NASCIM ENTO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 167.528,90 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040009 004 - Fundo Municipal de Saúde Fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a unidade ribeirinha de saúde-UBS, unidade consumidora 3022395210, referente ao mês de abril de 2024, contrato nº2023-1110001-SESPA, vigência, 10/11/2023 a 10/01/2025. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.136,41 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040001 005 - Fundo Municipal de Educação 08(OITO)DIARIAS CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DA SEDUC, POR TER DE VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM SAÚDE MENTAL , NO PERIODO DE 15 A 22/04/2024, PORTARIA DE VIAGEM Nº 35-SEDUC. |
XXX.639.562-XX ELIZABETH DA S ILVA GUERRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040008 004 - Fundo Municipal de Saúde Fatura de energia da casa de apoio do Tfd de Almeirim, localizada no municipio de Belém/Pa, referente ao mês de abril de 2024,conforme primeiro termo aditivo de prorrogação contrato Nº2022.0316001-SESPA/PMA, vigência de 15/03/2023 a 14/03/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 571,24 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Termo de Confissão e parcelamento de Reconhecimento de Dívida, conforme boleto nº 322633178, referente a 2ª parcela, relativo ao mês de Abril de 2024, junto a empresa Equatorial Pará Dist. de Energia S/A. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 55.276,24 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040003 005 - Fundo Municipal de Educação 11(onze) diárias por ter que viajar até a Cidade de Belém-Pá, para participar da ação DESENROLA PACTO ,tendo o período de afatamento de 18 à 28/04/2024, conforme Portaria nº 09-SEDUC. |
XXX.142.972-XX MARIA ELESSAND RA FREITAS AMA RAL |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
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