Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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17/05/2024 | 17050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao consumo das escolas da sede do município, conforme FATURA AGRUPADORA nº40000164222, referente ao mês de abril de 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 89.008,35 | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050002 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de combustiveis, afim de suprir as necessidades do Fundo Munic. Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação-FUNDEB, conforme Contrato nº 2024-0220003-SEDUC, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025. |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 9.505,64 | visibility Detalhes |
16/05/2024 | 16050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, afim de suprir as necessidades do FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB, referente ao período de 16/04/2024 à 15/05/2024, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 2023-0515001-SEDUC, período de vigência 15/05/2024 à 15/11/2024. |
XX.X88.392/0001-XX I.F.ALVES COMÉ RCIO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 234.252,50 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a cidade de Santarém-Pa, paraparticipar de um evento 3ª EDIÇÃO-IMERSÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES AS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , no período de 16/05/2024 a 24/05/2024, conforme portaria de viagem de nº 116-GAB-PMA, em anexo. |
XXX.126.702-XX MARA GISELLE D E SOUSA CARVAL HO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050001 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de energia elétrica da UC. Nº103557429, do deposito da merenda escolar, referente ao mês de maio de 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 620,49 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050007 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de materiais de construção, afim de suprir as necessidades do Fundo Munic. de Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB, para atender reforma das escolas da zona rural do Município, conforme 1º termo aditivo de prorrogação de vigência e 2º termo aditivo de quantitativo ao contrato nº 2022.1114011-SEDUC, vigência 14/11/2023 à 14/11/2024. |
XX.X57.934/0001-XX N. V. TOSCANO COMERCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.800,14 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050005 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de material de expediente, afim de suprir as necessidades do Fundo Municipal Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB, Conforme contrato nº 2023.1106009-SEDUC,Vigência 06/11/2023 à 05/11/2024. |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 24.759,80 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050006 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de material de limpeza e produto de higienização, afim de suprir as necessidades do Fundo Municipal Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB, Conforme contrato nº 2023.1106009-SEDUC,Vigência 06/11/2023 à 05/11/2024. |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 20.866,50 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050004 004 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de insumos hospitalares e laboratorias para o o hospital de Almeirim e Monte Dourado,contrato nº2023-1212001/SESPA, vigência de 12/12/2023 a 11/12/2024. |
XX.X10.556/0001-XX M.DE FREITAS G ODINHO-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 61.288,02 | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050003 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, afim de suprir as necessidades do FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACÂO-FUNDEB, referente ao período de 20/04/2024 à 04/05/2024,conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 2023-0515002-SEDUC, vigência 15/05/2024 à 15/11/2024. |
XX.X73.273/0001-XX J.C. DO NASCIM ENTO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 476.157,41 | visibility Detalhes |
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