CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 21/04/2024  doneData menor ou igual a 21/05/2024 
406 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 16.354.360,07
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
17/05/2024 17050001
006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu
Prestação de serviços de energia elétrica, referente ao consumo das escolas da sede do município, conforme FATURA AGRUPADORA nº40000164222, referente ao mês de abril de 2024.
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 89.008,35 visibility Detalhes
16/05/2024 16050002
006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu
Aquisição de combustiveis, afim de suprir as necessidades do Fundo Munic. Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação-FUNDEB, conforme Contrato nº 2024-0220003-SEDUC, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025.
XX.X14.777/0001-XX
POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 9.505,64 visibility Detalhes
16/05/2024 16050001
006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu
Prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, afim de suprir as necessidades do FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-FUNDEB, referente ao período de 16/04/2024 à 15/05/2024, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 2023-0515001-SEDUC, período de vigência 15/05/2024 à 15/11/2024.
XX.X88.392/0001-XX
I.F.ALVES COMÉ RCIO
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 234.252,50 visibility Detalhes
15/05/2024 15050002
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim
Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a cidade de Santarém-Pa, paraparticipar de um evento 3ª EDIÇÃO-IMERSÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES AS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , no período de 16/05/2024 a 24/05/2024, conforme portaria de viagem de nº 116-GAB-PMA, em anexo.
XXX.126.702-XX
MARA GISELLE D E SOUSA CARVAL HO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 visibility Detalhes
15/05/2024 15050001
005 - Fundo Municipal de Educação
Prestação de serviços de energia elétrica da UC. Nº103557429, do deposito da merenda escolar, referente ao mês de maio de 2024.
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 620,49 visibility Detalhes
15/05/2024 15050007
006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu
Aquisição de materiais de construção, afim de suprir as necessidades do Fundo Munic. de Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB, para atender reforma das escolas da zona rural do Município, conforme 1º termo aditivo de prorrogação de vigência e 2º termo aditivo de quantitativo ao contrato nº 2022.1114011-SEDUC, vigência 14/11/2023 à 14/11/2024.
XX.X57.934/0001-XX
N. V. TOSCANO COMERCIO
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 10.800,14 visibility Detalhes
15/05/2024 15050005
006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu
Aquisição de material de expediente, afim de suprir as necessidades do Fundo Municipal Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB, Conforme contrato nº 2023.1106009-SEDUC,Vigência 06/11/2023 à 05/11/2024.
XX.X60.588/0001-XX
DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 24.759,80 visibility Detalhes
15/05/2024 15050006
006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu
Aquisição de material de limpeza e produto de higienização, afim de suprir as necessidades do Fundo Municipal Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB, Conforme contrato nº 2023.1106009-SEDUC,Vigência 06/11/2023 à 05/11/2024.
XX.X60.588/0001-XX
DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 20.866,50 visibility Detalhes
15/05/2024 15050004
004 - Fundo Municipal de Saúde
Aquisição de insumos hospitalares e laboratorias para o o hospital de Almeirim e Monte Dourado,contrato nº2023-1212001/SESPA, vigência de 12/12/2023 a 11/12/2024.
XX.X10.556/0001-XX
M.DE FREITAS G ODINHO-ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 61.288,02 visibility Detalhes
15/05/2024 15050003
006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu
Prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, afim de suprir as necessidades do FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACÂO-FUNDEB, referente ao período de 20/04/2024 à 04/05/2024,conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 2023-0515002-SEDUC, vigência 15/05/2024 à 15/11/2024.
XX.X73.273/0001-XX
J.C. DO NASCIM ENTO
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 476.157,41 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 406 registros