CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 05/05/2024  doneData menor ou igual a 05/06/2024 
300 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 11.263.293,95
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
04/06/2024 04060004 31050004
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de peças e acessórios, para atender as demandas da Se. Exec de Infraestrutura-Seinf, conforme contrato nº 2024-0307001-PMA, com prazo de vigência de 07/03/2024 a 06/03/2025.
04060004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X75.678/0001-XX
F.FONTENELE DA SILVA-EPP
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 19.973,21 library_books visibility Detalhes
04/06/2024 04060003 31050003
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de peças e acessórios, para atender as demandas da Se. Exec de Infraestrutura-Seinf, conforme contrato nº 2024-0307001-PMA, com prazo de vigência de 07/03/2024 a 06/03/2025.
04060003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X75.678/0001-XX
F.FONTENELE DA SILVA-EPP
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 21.669,38 library_books visibility Detalhes
04/06/2024 04060002 02010142
007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Especializada de Pessoa Juridica em Contabilidade Pública, para atender o Fundo Municipal de Meio Ambiente,conforme 2º termo aditivo ao contrato nº2022-0105007-SEMA,para prorrogação de vigência de 01/01/2024 a 31/12/2024.
04060002
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X50.461/0001-XX
E. S. E SILVA ASSESSORIA CON TABIL
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.500,00 Não visibility Detalhes
04/06/2024 04060001 31050002
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025.
04060001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.777/0001-XX
POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 15.352,00 library_books visibility Detalhes
31/05/2024 31050003 31050001
006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de mobiliário escolar em madeira, afim de suprir as necessidades do Fundo Municipal de Des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB, conforme contrato nº 2024-0502001-SEDUC, com vigência de 02/05/2024 à 02/05/2025.
31050003
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X02.947/0001-XX
H.M.TAVARES SE RVIÇOS E COMER CIO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 57.560,80 library_books visibility Detalhes
31/05/2024 31050002 07050019
004 - Fundo Municipal de Saúde Prestação de serviços de Assessoramento e intermediação de reserva de passagens aérea, fluvial e terrestre, reserva de hoteis, locação de veículos e outros serviços correlatos, para atender a Secretaria Executiva de Saúde(Fms), conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº2021-0105009/Sespa, vigencia de 07/01/2024 a 07/01/2025.
31050002
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
XX.X85.317/0001-XX
TOP LINE TURIS MO EIRELI
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 9.913,88 Não visibility Detalhes
31/05/2024 31050001 02050018
004 - Fundo Municipal de Saúde Prestação de serviços de Assessoramento e intermediação de reserva de passagens aérea, fluvial e terrestre, reserva de hoteis, locação de veículos e outros serviços correlatos, para atender a Secretaria Executiva de Saúde(Fms), conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº2021-0105009/Sespa, vigencia de 07/01/2024 a 07/01/2025.
31050001
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
XX.X85.317/0001-XX
TOP LINE TURIS MO EIRELI
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 16.631,60 Não visibility Detalhes
29/05/2024 29050042 29050041
005 - Fundo Municipal de Educação Salários contratação pessoal temporários, lotados junto a Sec. Executiva de Educação - referente ao mês de maio de 2024.
29050042
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
XX.X30.232/0001-XX
FOPAG - SEC. E XEC. DE EDUCAÇ ÃO - TEMPORÁRI OS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 430.531,82 Não visibility Detalhes
29/05/2024 29050041 29050040
005 - Fundo Municipal de Educação Salários contratação pessoal comissionados, lotados junto a Sec. Executiva de Educação - referente ao mês de maio de 2024.
29050041
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
XX.X30.232/0001-XX
FOPAG - SEC. E XEC. DE EDUCAÇ ÃO - COMISSION ADOS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 34.334,33 Não visibility Detalhes
29/05/2024 29050040 29050039
005 - Fundo Municipal de Educação Vencimentos e Salários de servidores lotados junto a Sec. Executiva de Educação - Efetivos, referente ao mês de maio de 2024.
29050040
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
XX.X30.232/0001-XX
FOPAG - SEC. E XEC. DE EDUCAÇ ÃO - EFETIVOS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 51.263,75 Não visibility Detalhes

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