CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 07/05/2024  doneData menor ou igual a 07/06/2024 
291 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 13.198.423,26
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
05/06/2024 05060004 29050071
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE CONTRATÇÃO DE RÁDIO FM, DESTINADDA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAM, INFORMES CULTURAIS, INFORMES DE UTILIDADES PÚBLICAS, ENTREVISTAS COM A GESTORA MUNICIPAL E SEUS SECRETARIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, NOS TERMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022-0105003-PMA, COM VIGENCIA DE 01/01/2024 A 31/12/2024, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.
05060004
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X81.184/0001-XX
A S SERVICOS D E PUBLICIDADE E MARKETING EI RELI (1)
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 8.000,00 Não visibility Detalhes
05/06/2024 05060003 04060002
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Sentença judicial, relativo o Proc. nº 0007549-24.2019.8.14.0004.
05060003
3.1.90.91.00 - Sentenças jud iciais
XXX.284.782-XX
SEBASTIAO MOUR A SARGES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 800,00 Não visibility Detalhes
05/06/2024 05060002 31050008
004 - Fundo Municipal de Saúde REFORMA COM ADAPTAÇAO E AMPLIAÇAO DO HOSPITAL DE ALMEIRIM E CONSTRUÇAO DE ANEXOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇOES CONSTANTES DO PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS, QUE SAO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE, IMDEPENDENTIMENTE DE SUAS TRANSCRIÇOES,MES DE JUNHO/JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº2022-0520001-SESPA, COM VIGÊNCIA DE 12/11/2023 a 05/05/2025, REFERENTE AO 12º BOLETIM DE MEDIÇAO (BM-11).
05060002
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X54.670/0001-XX
A & C NAVEGAÇÃ O E CONSTRUÇÃO LTDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 810.278,84 Não visibility Detalhes
05/06/2024 05060001 04060001
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DOS DEPARTAMENTOS, COMUNICAÇÃO, CULTURA E IDENTIFICAÇÃO,VINCULADOS A SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003.2021/SEGOV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
05060001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 795,22 Não visibility Detalhes
04/06/2024 04060004 31050004
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de peças e acessórios, para atender as demandas da Se. Exec de Infraestrutura-Seinf, conforme contrato nº 2024-0307001-PMA, com prazo de vigência de 07/03/2024 a 06/03/2025.
04060004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X75.678/0001-XX
F.FONTENELE DA SILVA-EPP
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 19.973,21 library_books visibility Detalhes
04/06/2024 04060003 31050003
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de peças e acessórios, para atender as demandas da Se. Exec de Infraestrutura-Seinf, conforme contrato nº 2024-0307001-PMA, com prazo de vigência de 07/03/2024 a 06/03/2025.
04060003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X75.678/0001-XX
F.FONTENELE DA SILVA-EPP
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 21.669,38 library_books visibility Detalhes
04/06/2024 04060002 02010142
007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Especializada de Pessoa Juridica em Contabilidade Pública, para atender o Fundo Municipal de Meio Ambiente,conforme 2º termo aditivo ao contrato nº2022-0105007-SEMA,para prorrogação de vigência de 01/01/2024 a 31/12/2024.
04060002
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X50.461/0001-XX
E. S. E SILVA ASSESSORIA CON TABIL
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.500,00 Não visibility Detalhes
04/06/2024 04060001 31050002
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025.
04060001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X14.777/0001-XX
POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 15.352,00 library_books visibility Detalhes
31/05/2024 31050005 31050007
006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Contribuição Patronal IASEP, FUNDEB Municipalizados, referente ao mês de maio de 2024.
31050005
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X56.031/0001-XX
IASEP-INST.DE ASSIST.A SAÚDE SERV.DO EST.D O PARÁ/PATRONA L
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 4.273,75 Não visibility Detalhes
31/05/2024 31050004 31050006
006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Contribuição Patronal FINANPREV, FUNDEB Municipalizados,referente ao mês de maio de 2024.
31050004
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
XX.X73.910/0001-XX
FINANPREV - FU NDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCI A/PATRONAL
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 5.376,12 Não visibility Detalhes

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