CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM DIÁRIAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 28/04/2024  doneData menor ou igual a 28/05/2024 
23 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 22.820,64
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
24/05/2024 24050001 24050001
005 - Fundo Municipal de Educação 10(dez) diárias por ter que viajar até a Cidade de Santarém-Pá, para participar de TREINAMENTO SOBRE ATOS AUTORIZATIVOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS , tendo o período de afatamento de 24/05 à 22/06/2024, conforme Portaria nº 56-SEDUC.
24050001
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.084.112-XX
MARIANA DA SIL VA FREITAS ASS UNÇÃO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 Não visibility Detalhes
22/05/2024 22050008 22050003
005 - Fundo Municipal de Educação 07(sete) diárias por ter que viajar até a Cidade de Santarém-Pá, para participar do FORMAÇÃO TÉCNICA ,tendo o período de afatamento de 22 à 28/05/2024, conforme Portaria nº 57-SEDUC.
22050008
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.228.992-XX
ELIENA DE JESU S LIRA DA FONS ECA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 700,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050011 20050003
005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 55-SEDUC.
20050011
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.735.422-XX
ADRIANA SARGES RAMOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050010 20050002
005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 53-SEDUC.
20050010
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.090.372-XX
REINALDO BORGE S SANTANA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
20/05/2024 20050005 20050001
005 - Fundo Municipal de Educação 06(seis)diárias concedido a servidor da SEDUC, por ter que viajar até a Cidade de Santarém/PÁ, para participar da FORMAÇÃO CAMINHOS DA APRENDIZAGEM-PARA , tendo o período de afatamento de 20/05 à 25/05/24, conforme portaria nº 54-SEDUC.
20050005
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.319.992-XX
EDIANE FONSECA SARRAFF
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
17/05/2024 17050006 15050002
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a cidade de Santarém-Pa, paraparticipar de um evento 3ª EDIÇÃO-IMERSÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES AS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , no período de 16/05/2024 a 24/05/2024, conforme portaria de viagem de nº 116-GAB-PMA, em anexo.
17050006
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.126.702-XX
MARA GISELLE D E SOUSA CARVAL HO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 Não visibility Detalhes
16/05/2024 16050008 16050003
004 - Fundo Municipal de Saúde Diarias concedidas a servidora da Saúde. por ter de viajar até o muncipio de Belém/Pa, para participar da Reiniao da Santa Casa de Misericordia, no periodo de 16 a 23/05/2024,conforme portaria 033/2024, portaria de viagem nº033/2024-SESPA.
16050008
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.537.842-XX
FRANCISCA LUCI NETE ANJOS MOR EIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 800,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050005 02050006
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a cidade de Santarém-Pa, para participar de uma palestra MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , no período de 02/05/2024 a 05/05/2024, conforme portaria de viagem de nº 102-GAB-PMA, em anexo.
10050005
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.126.702-XX
MARA GISELLE D E SOUSA CARVAL HO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050004 07050003
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a Seceretário, por ter de viajar até a cidade de Macapá-Ap,para do seminário DIREITO ELEITORAL:DESAFIO E INOVAÇÕES no período de 08/05/2024 a 14/05/2024, conforme portaria de nº 109-Gab-Pma, em anexo.
10050004
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.605.122-XX
KLINGER GONÇAL VES GÓES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.800,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050003 10050003
005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a professora,por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 43-SEDUC.
10050003
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.078.562-XX
MARIA APARECID A MARQUES SARR AFF
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 Não visibility Detalhes

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