Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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07/05/2024 | 07050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social enérgia elétrica, referente ao mês 04/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIB. DE ENERGIA S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 307,18 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050006 004 - Fundo Municipal de Educação 05(cinco) diárias concedidas com destino a Belém-PA, o servidor Fábio da Solidade Brito(DIRETOR DE ENSINO) irá participar do FÓRUM DA UNDIME/PA, tema Gestão Escolar e Qualidade de Vida: O Cuidado Consigo, com o Outro e com o Ambiente Escolar . Nos dias 08 a 12 de Maio/2024, conforme a portaria de Nº 315/2024. |
XXX.671.952-XX FABIO DA SOLID ADE BRITO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050004 004 - Fundo Municipal de Educação 05(cinco) diárias concedidas com destino a Belém-PA, o servidor Juscelino Luciano Silva Brito(ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO) irá participar do FÓRUM DA UNDIME/PA, tema Gestão Escolar e Qualidade de Vida: O Cuidado Consigo, com o Outro e com o Ambiente Escolar . Nos dias 08 a 12 de Maio/2024, conforme a portaria de Nº 314/2024. |
XXX.856.952-XX JUSCELINO LUCI ANO SILVA BRIT O |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050003 004 - Fundo Municipal de Educação 05(cinco) diárias concedidas com destino a Belém-PA, o servidor Robson Gonzaga dos Santos Pinheiro(MOTORISTA) irá levar os servidores da Educação que iram participar do FÓRUM DA UNDIME/PA, tema Gestão Escolar e Qualidade de Vida: O Cuidado Consigo, com o Outro e com o Ambiente Escolar . Nos dias 08 a 12 de Maio/2024, conforme a portaria de Nº 317/2024. |
XXX.855.782-XX ROBSON GONZAGA DOS SANTOS PI NHEIRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050002 003 - Fundo Municipal de Saude de Anapu 1/2(meia) diária concedida com destino a Altamira-PA, o servidor Gilmar Araujo Romão(agente epidemiológico) irá buscar Vacina, no dia 07 de maio/2024, conforme a portaria de Nº 313/2024. |
XXX.067.202-XX GILMAR ARAUJO ROMÃO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050005 004 - Fundo Municipal de Educação 05(cinco) diárias concedidas com destino a Belém-PA, o servidor João Ferreira de Oliveira(DIRETOR DE ENSINO ZONA RURAL) irá participar do FÓRUM DA UNDIME/PA, tema Gestão Escolar e Qualidade de Vida: O Cuidado Consigo, com o Outro e com o Ambiente Escolar . Nos dias 08 a 12 de Maio/2024, conforme a portaria de Nº 316/2024. |
XXX.946.212-XX JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050007 001 - Prefeitura Municipal de Anapu serviços gráficos, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. |
XX.X96.307/0001-XX GRAFICA VISÃO LTDA-ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 1.194,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050001 001 - Prefeitura Municipal de Anapu emissão de certificado digital A3 Token Cód: C01RPFA3TO. |
XX.X94.782/0001-XX DIGITALSIGN CE RTIFICAÇÃO DIG ITAL LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 345,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050013 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material de expediente, destinados a atender as necessidades da Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - o material utilizado na confecção de lembrancinhas para o dia das mães, das mais de 300 famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz, assim como a realização de atendimentos rotineiros. |
XX.X94.829/0001-XX MIL VARIEDADES COMERCIO DE A RTIGOS E ARMAR INHO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.809,07 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050002 003 - Fundo Municipal de Saude de Anapu 02 diárias concedidas, com destino a Altamira-PA, a servidora (Cargo: Enfermeira, Lotação: Sec. Mun. de Saúde) irá participar do Encontro Regionalizado Temático , durante os dias 08 e 09/05/2024, conforme portaria de Nº312/2024. |
XXX.628.273-XX SERGIANA MORAI S DE OLIVEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
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