Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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18/03/2024 | 18030044 001 - Prefeitura Municipal de Bragança débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. |
XX.X00.000/0253-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8,28 | visibility Detalhes |
21/03/2024 | 21030001 003 - Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 15.316-8 FME Contrapartida. |
XX.X00.000/0253-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
19/03/2024 | 19030021 003 - Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 15.316-8 FME Contrapartida. |
XX.X00.000/0253-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 24,00 | visibility Detalhes |
28/03/2024 | 28030025 001 - Prefeitura Municipal de Bragança tarifa bancária retida na C/C 2.696-4, nesta data. |
XX.X00.000/0253-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 24,00 | visibility Detalhes |
19/03/2024 | 19030003 001 - Prefeitura Municipal de Bragança Referente a fatura de energia Eletrica do Prédio Locado para O Departamento Municipal de Transito de Bragança-DEMUTRAN, conforme Uc-16363154, referente ao mês de Março/2024 |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 76,41 | visibility Detalhes |
20/03/2024 | 20030024 003 - Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 15.316-8 FME Contrapartida. |
XX.X00.000/0253-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 84,00 | visibility Detalhes |
18/03/2024 | 18030023 001 - Prefeitura Municipal de Bragança boleto de licenciamento 2024 da viatura motocicleta Honda/NC700X , de placa JKO-1711 do Departamento Municipal de Trânsito de Bragança |
XX.X22.060/0001-XX DEPARTAMENTO D E TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 108,83 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 12040048 001 - Prefeitura Municipal de Bragança Referente a fatura de energia Eletrica do Prédio Locado para O Departamento Municipal de Transito de Bragança-DEMUTRAN, conforme Uc-16363154, referente ao mês de Abril/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 114,37 | visibility Detalhes |
20/03/2024 | 20030025 001 - Prefeitura Municipal de Bragança 01(Uma) diaria de viagem á Belém-PA, no dia 20 de Março de 2024, para participar de uma reunião do 20 Congresso de Apicultura e Meliponicultura do Estado do Pará 2024 -APIPARÁ 2024, na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da pesca-SEDAP conforme portaria nº 081/2024. |
XXX.363.042-XX ANTONIO PEDRO DE SOUSA VIANN A |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 140,00 | visibility Detalhes |
20/03/2024 | 20030027 001 - Prefeitura Municipal de Bragança 01(Uma) diaria de viagem á Belém-PA, no dia 20 de Março de 2024, para participar de uma reunião do 20 Congresso de Apicultura e Meliponicultura do Estado do Pará 2024 -APIPARÁ 2024, na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da pesca-SEDAP conforme portaria nº 083/2024. |
XXX.664.602-XX BRUNA SUELLEN SALGADO DE OLI VEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 140,00 | visibility Detalhes |
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