Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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05/09/2022 | 05090001 | 05090001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 70 MBPS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
05090001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X46.471/
0001-60 OAC TECNOLOGIA EIRELI |
Convite | Realizado | 4.200,00 | library_books | visibility Detalhes |
02/09/2022 | 02090001 | 02090001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
02090001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/
0001-80 EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.120,03 | Não | visibility Detalhes |
01/09/2022 | 01090003 | 01090003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis SUPRIMENTOS DE FUNDO EM ATENDIMENTO AS DESPESAS EMERGENCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
01090003 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.687.
302-72 ANA LUCIA HONO RATO DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
01/09/2022 | 01090002 | 01090002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
01090002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.919/
0001-01 AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
Pregão | Realizado | 8.541,31 | library_books | visibility Detalhes |
01/09/2022 | 01090001 | 01090001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
01090001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.919/
0001-01 AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
Pregão | Realizado | 6.505,10 | library_books | visibility Detalhes |
31/08/2022 | 31080003 | 31080003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis TARIFAS BANCÁRIAS |
31080003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/
0116-57 BANCO DO ESTAD O DO PARÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 201,00 | Não | visibility Detalhes |
31/08/2022 | 31080002 | 31080002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
31080002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.919/
0001-01 AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
Pregão | Realizado | 6.488,78 | library_books | visibility Detalhes |
31/08/2022 | 31080001 | 31080001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. |
31080001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.919/
0001-01 AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
Pregão | Realizado | 8.529,48 | library_books | visibility Detalhes |
26/08/2022 | 26080001 | 26080001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis custeio de diaria a capital do estado junto a orgãos governamentais no periodo de 29/08/2022 a 31/08/2022. |
26080001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.145.
222-00 OSMAZIR FERREI RA DA SILVA JU NIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
24/08/2022 | 24080002 | 24080002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A VEREADORA CITADA COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO NA DATA DE: 29/08 A 31/08/2022, CONFORME PRECEITUA A RESOLUÇÃO Nº 001/2015 DE 19/02/2015. |
24080002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.086.
362-72 ADRIANA GOMES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
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