Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2013 a 27/12/2016 ) - PA
Dados do contrato de número 20150001
- Origem: pregão - 002/2015 - PP
- Contratante: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
- Contratada(o): SUPER POSTO PALMEIRA LTDA.
- Valor: 1.316.425,00
- Início da vigência: 27/02/2015
- Fim da vigência: 31/12/2015
Objeto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível, óleo lubrificante e graxa, com abastecimento no Município de Castanhal, para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias do Município de Igarapé Açu - Pa
Empenhos do contrato
Empenho de número 01030120
- Empenho feito em 01/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP, contarto nº 20150001 e 1º Termo Aditivo de Contrato.
Empenho de número 22030006
- Empenho feito em 22/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP, contarto nº 20150001 e 1º Termo Aditivo de Contrato.
Empenho de número 22030007
- Empenho feito em 22/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP, contrato nº 20150001 e 3º Termo Aditivo de Contrato.
Empenho de número 22030010
- Empenho feito em 22/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP,contarto nº 20150001 e 3º Termo Aditivo de COntrato.
Empenho de número 07040003
- Empenho feito em 07/04/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 04050012
- Empenho feito em 04/05/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contrato nº 20150001.
Empenho de número 01060017
- Empenho feito em 01/06/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustiveis para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 01060018
- Empenho feito em 01/06/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustiveis para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contrato nº 20150001.
Empenho de número 01070017
- Empenho feito em 01/07/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 01070018
- Empenho feito em 01/07/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Agricultura
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção da Secretaria de Agricultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 03080006
- Empenho feito em 03/08/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 01090002
- Empenho feito em 01/09/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 01090027
- Empenho feito em 01/09/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 01100008
- Empenho feito em 01/10/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 01120003
- Empenho feito em 01/12/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel, com abastecimento em Castanhal para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente, conforme pregão 002/2015 e contrato nº20150002.
Empenho de número 15120005
- Empenho feito em 15/12/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustiveis e lubrificantes para suprir as necessidades dos veiculos da secretaria de obras, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150001.
Empenho de número 25120001
- Empenho feito em 25/12/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMOSUT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel, com abastecimento em Castanhal para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, conforme pregão 002/2015 e contrato nº20150001.