Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2013 a 27/12/2016 ) - PA
Dados do contrato de número 20150003
- Origem: pregão - 002/2015 - PP
- Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social
- Contratada(o): SUPER POSTO PALMEIRA LTDA.
- Valor: 194.686,00
- Início da vigência: 27/02/2015
- Fim da vigência: 31/12/2015
Objeto
Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível, óleo lubrificante e graxa, com abastecimento no Município de Castanhal, para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias do Município de Igarapé Açu - Pa
Empenhos do contrato
Empenho de número 01040011
- Empenho feito em 01/04/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Munic.de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustível para atender as necessidades da secretaria Municipal de ação social, conforme pregão nº002/2015 e contrato nº20150003.
Empenho de número 04050017
- Empenho feito em 04/05/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Munic.de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustiveis para suprir as necessidades da Secretaria de Assistencia Social, conforme pregão nº002/2015-PP e contarto nº 20150003.
Empenho de número 01060003
- Empenho feito em 01/06/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Munic.de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel para suprir necessidades de veículos a disposição da Secretaria conforme pregão 002/2015 e contrato nº20150003.
Empenho de número 01070003
- Empenho feito em 01/07/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Munic.de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel para suprir necessidades de veículos a disposição da Secretaria conforme pregão 002/2015 e contrato nº20150003.
Empenho de número 01090003
- Empenho feito em 01/09/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER POSTO PA LMEIRA LTDA.
- CNPJ: 83.838.839/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2015 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Munic.de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel para suprir necessidades de veículos a disposição da Secretaria conforme pregão 002/2015 e contrato nº20150003.