Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 19/03/2024  doneData menor ou igual a 19/04/2024 
412 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 10.649.932,70
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
16/04/2024 16040002 11040002
005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de pneus para atender as necessidades do Centro de Referencia da Assistência Social- CRAS, no municipio de Muaná.
16040002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X36.858/0001-XX
REI DA BORRACH A
Dispensa Realizado 12.840,00 library_books visibility Detalhes
16/04/2024 16040001 11040001
004 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de pneus para atender as necessidades do Hospital municipal de Muaná/2024.
16040001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X36.858/0001-XX
REI DA BORRACH A
Dispensa Realizado 24.760,00 library_books visibility Detalhes
15/04/2024 15040002 11040003
006 - Fundo Manuten.do Ensin.Fundam.e Valoriz.Magistério compra de pneus para atender as demandas dos carros do Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB.
15040002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X36.858/0001-XX
REI DA BORRACH A
Dispensa Realizado 58.575,00 library_books visibility Detalhes
15/04/2024 15040001 11040004
001 - Prefeitura Municipal de Muaná aquisição de pneus e camaras para atender as demandas dos carros da Prefeitura Municipal de Muaná.
15040001
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X36.858/0001-XX
REI DA BORRACH A
Dispensa Realizado 50.456,00 library_books visibility Detalhes
11/04/2024 11040002 11040005
004 - Fundo Municipal de Saúde 01 diária para acompanhar paciente, transferido da unidade mista de saúde de Muaná, para Belém-Pa,conforme portaria de nº085/24-SESAM/PMM.
11040002
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.543.202-XX
MARILENE REIS SOUZA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 225,00 Não visibility Detalhes
11/04/2024 11040001 09040005
004 - Fundo Municipal de Saúde 01 diária para acompanhar paciente, transferido da unidade mista de saúde de Muaná, para Belém-Pa,conforme portaria de nº084/24-SESAM/PMM.
11040001
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.909.972-XX
BEATRIZ LEOPOL DO BARBOSA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 225,00 Não visibility Detalhes
10/04/2024 10040001 02010060
004 - Fundo Municipal de Saúde Serviços adicionais de Monitorização Eletrocardiográfica e Comodato de Equipamento Médico, para o Hospital Municipal de Muaná 2024.
10040001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X93.940/0001-XX
E-PEOPLE SOLUÇ OES LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 585,00 Não visibility Detalhes
09/04/2024 09040008 09040004
005 - Fundo Municipal de Assistência Social instrutor de ginástica, dança, e demais atividades fisicas, duranto o mês de março de 2024 de segunda a sexta, das 08:00 as 09:00 e das 17:00 as 18:00 para o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS.
09040008
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
XXX.967.832-XX
AUGUSTO CESAR RODRIGUES LOBA TO
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 1.500,00 Não visibility Detalhes
09/04/2024 09040007 01040008
004 - Fundo Municipal de Saúde fatura de energia elétrica, referente ao consumo de energia do Hospital municipal referente ao mês de março/2024.
09040007
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 17.912,55 Não visibility Detalhes
09/04/2024 09040006 09040003
005 - Fundo Municipal de Assistência Social capacitação Oficina e Trilhas e Caminhadas Ecológicas, realizados pelo Centro de Referência da Assistência Social- CRAS.
09040006
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
XXX.310.092-XX
IRAIDE BRABO R ODRIGUES
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 2.351,08 Não visibility Detalhes

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