Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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10/06/2024 | 10060002 | 10060006 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de 05(cinco) diárias para despesas de deslocamento da prestadora de serviços da Secretaria Municipal de Assistêcia Social,para viajar à cidade de Itaituba Pa,para realiza o deslocamento do Sr.Paulo Sousa da Silva,no período de 09.06 á 14.06.2024.Conforme ofíco nº390/2024-SMAS. |
10060002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.171.962-XX CAROLENE OLIVE IRA FARIAS DA COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060015 | 04060016 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de despesas com deslocamento par cidade de Medicilândia-Pa,para cambiar um adolescente até sua genitora,no período de 04 a 09 de Junho de 2024.Conforme ofício nº374/2024/SMAS,em anexo. |
04060015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.025.172-XX ANA PAULA SOBR AL DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060014 | 04060015 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de despesas com deslocamento par cidade de Medicilândia-Pa,para cambiar um adolescente até sua genitora,no período de 04 a 09 de Junho de 2024.Conforme ofício nº374/2024/SMAS,em anexo. |
04060014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.362.172-XX RAIMUNDO DA CR UZ MALCHER |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050007 | 29050004 003 - Fundo Municipal de Saude de Oriximina Pagamento de 01(UMA) Diária para viajar a Cidade de Santarem-Pá, para acompanhar Paciente para realização de Consulta Obstetrícia-Pré Natal de Alto Risco, gica no Hospital Regional do Baixo Amazonas, no dia 20 de Fevereiro de 2024. Conforme Portaria Nº 726/2024. |
29050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.500.372-XX MARIA IZA DA S ILVA GUALBERTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050015 | 28050007 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de despesas de deloscamento para viajar a cidade de Santarém Pará, para participar da Reunião Regional do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)-Região Norte no período de 28 a 29 de Maio de 2024.Conforme o Ofício nº364/2024 SMAS-Sec.Municipal de assistência Social em anexo. |
28050015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.125.672-XX HILDA SOUZA AR AUJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050014 | 28050006 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de despesas de deloscamento para viajar a cidade de Santarém Pará, para participar da Reunião Regional do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)-Região Norte no período de 28 a 29 de Maio de 2024.Conforme o Ofício nº364/2024 SMAS-Sec.Municipal de assistência Social em anexo. |
28050014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.399.302-XX ERICA SAMARA L OPES PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050034 | 27050218 001 - Prefeitura Municipal de Oriximiná pagamento de 03 (três) diárias para viajar a cidade de Santarém - PA, para visita a casa de apoio de Oriximiná, no período de 27 a 29 de maio de 2024. Conforme Portaria nº 738/2024. |
27050034 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.555.002-XX CATIANE MARIA ALMEIDA FIGUEI REDO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050038 | 21050172 003 - Fundo Municipal de Saude de Oriximina Pagamento de 01(UMA) Diária para viajar a Cidade de Santarem-Pá, para acompanhar Paciente para realização de Consulta em Hematologia Oncológica no Regional do Baixo Amazonas, no dia 14 de Abril de 2024. Conforme Portaria Nº 650/2024. |
21050038 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.732.182-XX JUDITE MARQUES DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050037 | 21050171 003 - Fundo Municipal de Saude de Oriximina Pagamento de 01(UMA) Diária para viajar a Cidade de Santarem-Pá, para acompanhar Paciente para realização de Consulta em Obstetrícia-Pré-Natal de Alto Risco na Unidade de Referencia de Especialidades em Saúde-UIRES, no dia 07 de Maio de 2024. Conforme Portaria Nº 734/2024. |
21050037 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.732.182-XX JUDITE MARQUES DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050036 | 21050170 003 - Fundo Municipal de Saude de Oriximina Pagamento de 01(UMA) Diária para viajar a Cidade de Santarem-Pá, para acompanhar Paciente para realização de Consulta em Obstetrícia-Pré-Natal de Alto Risco na Unidade de Referencia de Especialidades em Saúde-UIRES, no dia 26 de Abril de 2024. Conforme Portaria Nº 733/2024. |
21050036 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.732.182-XX JUDITE MARQUES DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
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