CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM MATERIAL DE CONSUMO
a
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 01/02/2022 
1 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 900,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
19/01/2022 19010009
001 - Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas
Suprimentos de fundos para gastos de despesas de pronto pagamento em contas de elemento de despesas,referente ao mês janeiro/2022.
XXX.602.762-XX
FERNANDA PEREI RA DA SILVA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 900,00 visibility Detalhes

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