Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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29/03/2024 | 29030001 016 - Fundo Manut.e Desenv.da Educação Básica rescisão, proveniente de exoneração de servidoara efetiva, lotada no cargo de Professora na Unidade Escolar do Ensino Básico Antonio Vilhena, no período de 28/06/2018 a 22/01/2024. |
XXX.706.762-XX CHEILA WALÉRIA CHAGAS DE SAL ES |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.293,97 | visibility Detalhes |
29/03/2024 | 29030005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas pagamento de ferias interrompida de servidores lotados nesta secretaria, conforme portaria em anexo. |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 29.822,54 | visibility Detalhes |
29/03/2024 | 29030004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social os serviços de energia elétrica prestados aos setores da média complexidade, ins:8806705 8839255 e 8872686, do mês 03/2024, conforme faturas agrupadoras anexas. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.705,04 | visibility Detalhes |
29/03/2024 | 29030003 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade TARIFAS BANCARIAS REF AO MÊS 03/2024. |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 324,00 | visibility Detalhes |
29/03/2024 | 29030002 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de utensílios de cozinha, destinados para atender as copas das unidades escolares do ensino básico. |
XX.X47.224/0001-XX PRO-SEGUIR SIS T.DE SEG.RESID ENCIAL E MONIT ORAMENTO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 50.150,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040037 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para à cidade de Brasília/DF, no período de 01/04/2024 à 04/04/2024, onde irá participar da 3º marcha dos secretários de turismo Juntos pelo Turismo Sustentável , de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
XXX.115.302-XX FRANCISCO DA C ONCEIÇÃO EVANG ELISTA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.420,08 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040036 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para à cidade de Brasília/DF, no período de 01/04/2024 à 04/04/2024, onde irá participar da 3º marcha dos secretários de turismo Juntos pelo Turismo Sustentável , de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.420,08 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040038 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diária ao servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no dia 04/04/2024, onde irá buscar Agente Político, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.386.622-XX THIAGO TAPAJÓS BRAZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040545 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas locação de gerador cabinado 250 KVA. |
XX.X20.291/0001-XX INNOVARE SOLUC OES INTELIGENT ES LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 51.000,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040337 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas aquisição de material de consumo, para serem utilizados pelas Secretarias e Departamentos desta Prefeitura Municipal de Parauapebas, no Estado do Pará. Contrato nº 20240253 |
XX.X58.317/0001-XX JSL COMERCIO D E MATERIAL DE EXPEDIENTE EIR ELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 230,00 | visibility Detalhes |
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