Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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22/04/2024 | 22040110 004 - Fundo Municipal de Educação credito para aquisição de vale transporte de servidores, lotados nesta Secretaria (CEUP), referente ao mes de abril/2024. |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.3.90.49.00 - Auxílio trans porte | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.890,00 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040117 004 - Fundo Municipal de Educação ferias de servidores concursados, lotados nos setores administrativos deste Fundo, relativo ao mes abril/2024. |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 17.798,90 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040111 004 - Fundo Municipal de Educação vencimentos de servidores concursados, lotados nesta Secretaria (CEUP), referente ao mes de abril/2024. |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 92.464,54 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040056 004 - Fundo Municipal de Educação serviço de água e esgoto (Inscrição: 71027), destinado para a esta secretaria (CEUP), referente a março/2024. |
XX.X31.756/0001-XX SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AG UA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 967,28 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040109 004 - Fundo Municipal de Educação credito para auxilio alimentação de servidores, lotados nesta secretaria (CEUP), referente ao mes de abril/2024. |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 19.335,03 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040118 004 - Fundo Municipal de Educação ferias de servidores comissionados, lotados nos setores administrativos deste Fundo, referente ao mes de abril/2024. |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.717,58 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040081 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
XX.X23.106/0001-XX DARLU INDÚSTRI A TÊXTIL LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.429,41 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040112 004 - Fundo Municipal de Educação vencimentos de servidores comissionados, lotados nesta Secretaria (CEUP), referente ao mes de abril/2024. |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 7.621,20 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040001 032 - Secretaria Especial de Governo concessão de 7,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 12/05/2024 à 19/05/2024, para participar de curso de Elaboração e Análise de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privada de Ativos Públicos, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.102.902-XX CLAYTON DA SIL VA SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040099 004 - Fundo Municipal de Educação vencimentos de servidores comissionados, lotados nos setores administrativos deste Fundo, relativo ao mes abril/2024. |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 55.526,47 | visibility Detalhes |
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