CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 05/04/2024  doneData menor ou igual a 05/05/2024 
1625 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 30.046.489,79
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
03/05/2024 03050035
003 - Fundo Municipal de Saúde
prestação de Serviço de publicação de avisos de licitação e chamamentos publicos para dar prosseguimento aos processos de contratações da Secretaria de Municipal de Saude, conforme memorando 0547/2024 - SEMSA, considerando a Portaria IN/CC/PR n 1º, de 2 de janeiro de 2024.
XX.X96.645/0001-XX
PR-IMPRENSA NA CIONAL
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 10.000,00 visibility Detalhes
03/05/2024 03050030
003 - Fundo Municipal de Saúde
concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28655/2024 -Paciente: Joao Cardoso dos Santos -C.P.F: 682.918.848-20 -RG: 5953.712 -Destino: Belem-Pa -Ref: 22/04/2024.
XXX.295.712-XX
JANICE ALVES M ENDES
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 visibility Detalhes
03/05/2024 03050026
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas
suprimento de fundo para cobrir despesas com inscrição no IV Seminário de Estudos Avançados em Regularização Fundiária, no período de 21/05/2024 à 23/05/2024, na cidade de Curitiba/PR, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
XXX.737.152-XX
RAMONA FEITOSA FERRERA
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 4.690,00 visibility Detalhes
03/05/2024 03050020
003 - Fundo Municipal de Saúde
adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de Vigilância em Saúde, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 58/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024.
XXX.820.902-XX
NILCELIA SOCOR RO PANTOJA FAR IAS
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 visibility Detalhes
03/05/2024 03050017
003 - Fundo Municipal de Saúde
adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades da Coordenação de licitação, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 57/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024.
XXX.454.162-XX
VITORIA ROTTER DAM LISBOA DIA S
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 788,00 visibility Detalhes
03/05/2024 03050023
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas
concessão de 2,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 13/05/2024 à 15/05/2024, onde irá integrar a frente de mobilização pela Autonomia da Advocacia Pública e participar de audiência com Deputado Federal Keniston Braga, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.981.002-XX
EMANUEL AUGUST O DE MELO BATI STA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.000,00 visibility Detalhes
03/05/2024 03050027
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas
concessão de 4,5 diárias à servidora em viagem à cidade de Curitiba/PR, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, onde irá participar do IV Seminário de Estudos Avançados em Regularização e Fundiária, conforme plano de viagem em anexo.
XXX.737.152-XX
RAMONA FEITOSA FERRERA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.800,00 visibility Detalhes
03/05/2024 03050034
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas
suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para à cidade de Curitiba/PR, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, onde irá participar do IV Seminário de Estudos Avançados em Regularização Fundiária, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
XXX.737.152-XX
RAMONA FEITOSA FERRERA
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 4.495,33 visibility Detalhes
03/05/2024 03050011
003 - Fundo Municipal de Saúde
adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades da Coordenação de Licitação - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº56/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024.
XXX.454.162-XX
VITORIA ROTTER DAM LISBOA DIA S
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 212,00 visibility Detalhes
03/05/2024 03050025
003 - Fundo Municipal de Saúde
concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28708/2024 -Paciente: Aldineia Barbosa Lima -C.P.F: 073.243.813-67 -RG: 056600062015-3 -Destino: Belem-Pa -Ref: 30/04/2024.
XXX.783.052-XX
JANAÍNA FURTAD O ALBUQUERQUE
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 visibility Detalhes

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