Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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12/06/2024 | 12060023 | 12060011 012 - Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem à cidade de São Paulo-SP, no período de 30/06/2024 a 06/07/2024, para participar do Encontro Nacional Agorinha , evento dedicado à formação e capacitação profissional de adolescentes e jovens cegos e com baixa visão, promovido pela Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB). Portaria nº017 (anexo). |
12060023 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.155.542-XX THIAGO FERREIR A DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.600,00 | Não | visibility Detalhes |
12/06/2024 | 12060014 | 12060009 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Palmas/TO,no período de 24/06/2024 à 28/06/2024, para participar do II Treinamento em Irrigação de Pastagens do ABC Corte, conforme plano de viagem em anexo. |
12060014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.541.552-XX RAFAEL FREIRE COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | Não | visibility Detalhes |
12/06/2024 | 12060013 | 12060006 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Palmas/TO,no período de 24/06/2024 à 28/06/2024, para participar do II Treinamento em Irrigação de Pastagens do ABC Corte, conforme plano de viagem em anexo. |
12060013 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.424.682-XX RAILDO KISSIGE N ALVES BRAGA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | Não | visibility Detalhes |
12/06/2024 | 12060012 | 12060005 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Palmas/TO,no período de 24/06/2024 à 28/06/2024, para participar do II Treinamento em Irrigação de Pastagens do ABC Corte, conforme plano de viagem em anexo. |
12060012 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.022.323-XX JOSÉ CLAUDIO D E SOUSA TAVARE S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
12/06/2024 | 12060011 | 12060004 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Palmas/TO,no período de 24/06/2024 à 28/06/2024, para participar do II Treinamento em Irrigação de Pastagens do ABC Corte, conforme plano de viagem em anexo. |
12060011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.120.221-XX RINALDO QUINTI NO BORGES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060101 | 10060072 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Pagamento de diária para a Secretária da Secretaria Municipal da Mulher-SEMMU, que participará do II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para Mulheres, o encontro é promovido pela Secretaria Nacional de articulação Institucinal, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, e acontecerá em Brasilia. |
10060101 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.814.832-XX RUTHE DOS SANT OS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.100,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060100 | 10060071 012 - Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência CONCESSÃO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM O TEMA: COMBATENDO O CAPACITISMO NO SÉCULO XXI, NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS-MA, COM SAÍDA DIA 13 E VOLTA DIA 14/06/2024, CONFORME PORTARIA E PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. ... |
10060100 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.256.532-XX VANUBIA DE OLI VEIRA PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060099 | 10060070 012 - Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência CONCESSÃO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM O TEMA: COMBATENDO O CAPACITISMO NO SÉCULO XXI, NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS-MA, COM SAÍDA DIA 13 E VOLTA DIA 14/06/2024, CONFORME PORTARIA E PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. ... |
10060099 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.747.282-XX EDIVALDO RIBEI RO DE LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060092 | 10060061 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/06/2024 à 22/06/2024, para cumprir agenda de reuniões, conforme plano de viagem em anexo. |
10060092 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.428.802-XX LIA DA COSTA M IRANDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060091 | 10060060 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/06/2024 à 22/06/2024, para cumprir agenda de reuniões, conforme plano de viagem em anexo. |
10060091 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.222.622-XX RAIMUNDO DE NA ZARE SARAIVA F ILHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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