Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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07/06/2024 | 07060053 | 01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP). |
07060053 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 6.114,00 | library_books | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060052 | 01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP). |
07060052 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 4.410,00 | library_books | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060028 | 01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP). |
07060028 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 2.373,00 | library_books | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060022 | 01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP). |
07060022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 6.029,00 | library_books | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060019 | 01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP). |
07060019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 11.562,00 | library_books | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060017 | 01030386 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP). |
07060017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.852/0001-XX SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S |
Pregão | Realizado | 8.060,00 | library_books | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060103 | 06060047 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo. |
06060103 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.294.252-XX MARIA NATHALIA JESUS ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060102 | 06060050 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo. |
06060102 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.321.692-XX JESSICA PATRIC IA LOPES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060101 | 06060053 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo. |
06060101 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.192.052-XX MIKAELY MONTEI RO FERNANDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060100 | 06060056 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo. |
06060100 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.389.672-XX BEATRIZ DE OLI VEIRA VIANA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | Não | visibility Detalhes |
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