Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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06/06/2024 | 06060040 | 06060026 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para participar de workshop sobre reforma tributária, conforme plano de viagem em anexo. |
06060040 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.188.242-XX QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060037 | 06060021 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 25/06/2024 à 27/06/2024, para participar de wrokshop sobre reforma tributária, conforme plano de viagem em anexo. |
06060037 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.188.242-XX QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060036 | 06060018 032 - Secretaria Especial de Governo concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Atibaia/SP, no período de 09/06/2024 à 15/06/2024, para participar do evento Oficina de Planejamento do Plano de Ação Nacional para Conservação dos Canídeos Silvestres - 2º Cinclo, conforme plano de viagem em anexo. |
06060036 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.217.392-XX FRANCILMA MEND ES DUTRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.600,00 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060034 | 06060015 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para assessorar o vice prefeito em agenda de reunião, conforme plano de viagem em anexo. |
06060034 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060033 | 06060014 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3 diárias ao vice Prefeito em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para cumprir agenda de reunião na sede da AMIG, conforme plano de viagem em anexo. |
06060033 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.400,00 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060031 | 06060013 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 25/06/2024 à 27/06/2024, para participar de workshop sobre reforma tributária, conforme plano de viagem em anexo. |
06060031 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.739.252-XX THIAGO CARVALH O DE PINHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060030 | 04060065 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher fnsdfehifhio |
06060030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.376.402-XX ALINE ALVES PE REIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | Não | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060028 | 04060064 011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Servidora participará da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Políticas Indenista,que acontecerá na Aldeia Ôôdjã (Terra Indígena do Xikrin do Rio Cateté)No período de 05/06/2024 á 08/06/2024. |
06060028 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.404.932-XX GARDÊNIA LIMA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.225,00 | Não | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060062 | 05060065 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 05/06/2024 à 08/06/2024, para participar da 2ª reunião ordinária da coordenadoria municipal de promoção dos direitos indigenistas, conforme plano de viagem em anexo. |
05060062 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.204.242-XX KANGÓ XIKRIN |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060046 | 05060044 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 16/06/2024 à 18/06/2024, para cumprir agenda de reunião junto a Subsecretaria de Compras Governamentais, conforme plano de viagem em anexo. |
05060046 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.632.462-XX KITIANE LOPES MONTEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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