CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 03/05/2024  doneData menor ou igual a 03/06/2024 
1 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 100,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
09/05/2024 09050031
006 - Fundo de Manut.e Desenv. do Ensino da Educ.Básica
concessão de 01 (UMA) diária, para o servidor ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS (MOTORISTA), custear despesas de viagem ao interior do município, onde o mesmo irá ao Polo Antonio e SAnta Rita II para entrega de merenda do mês de Maio de 2024, referente a Portaria N°610/2024.
XXX.538.092-XX
ORLANDO VIEIRA DOS SANTOS
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção Emissão de Empenho - Mural Realizado 100,00 visibility Detalhes

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