Receitas
Agendamento do pagamento | Liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor | Saldo devedor | Detalhar documento/empenho |
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01/04/2024 | 01040010 | 26030042 002 - Câmara Municipal de Placas a aquisição de combustível, destinado para manutenção de VEÍCULOS utilizados pelo PODER LEGISLATIVO, conforme pregão eletrônico nº 001/2024. |
01040010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.809/0001-XX MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME |
Pregão | Realizado | 8.447,29 | 8.447,29 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040011 | 26030042 002 - Câmara Municipal de Placas a aquisição de combustível, destinado para manutenção de VEÍCULOS utilizados pelo PODER LEGISLATIVO, conforme pregão eletrônico nº 001/2024. |
01040011 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.809/0001-XX MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME |
Pregão | Realizado | 7.035,50 | 7.035,50 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040012 | 02010034 002 - Câmara Municipal de Placas SERVIÇOS BANCÁRIOS |
01040012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X02.979/0075-XX BANCO DA AMAZÔ NIA S/A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 100,00 | 100,00 | visibility Detalhes |
01/04/2024 | 01040013 | 02010045 002 - Câmara Municipal de Placas o fornecimento de energia elétrica, para atender o Poder Legislativo, referente ao ano de 2024. |
01040013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.841,40 | 1.841,40 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 02040016 | 02040020 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao vereador Sr. JOSÉ MARIA ALVES DA SILVA, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 080/2024. |
02040016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.080.552-XX JOSÉ MARIA ALV ES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | 180,00 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 02040017 | 02040021 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao vereador Sr. ELENILSON DOS SANTOS PESSOA, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 081/2024. |
02040017 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.778.162-XX ELENILSON DOS SANTOS PESSOA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | 180,00 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 02040018 | 02040022 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao servidor MOTORISTA Sr VALDEZ DE SOUSA BUENO, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 083/2024. |
02040018 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.884.982-XX VALDEZ DE SOUS A BUENO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | 150,00 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 02040019 | 02040023 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao VEREADOR Sr. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 082/2024. |
02040019 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.867.632-XX RAIMUNDO RIBEI RO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | 180,00 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 02040020 | 02040024 002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao Vreador Presidente GILMAR FREITAS DA SILVA, para custear despesas de viagém à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 084/2024. |
02040020 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.943.362-XX GILMAR FREITAS DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 180,00 | 180,00 | visibility Detalhes |
02/04/2024 | 02040021 | 01020021 002 - Câmara Municipal de Placas a aquisição de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, destinados para atender a demanda do PODER LEGISLATIVO, referente ao ano de 2024, conforme processo licitatório dispensa nº 007/2024 e contrato nº 010/2024. |
02040021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.822/0001-XX I. O. GUEDES L TDA |
Dispensa | Realizado | 4.882,10 | 4.882,10 | visibility Detalhes |
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