Consulta de liquidações com pagamentos agendados
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 01/04/2024  doneData menor ou igual a 01/05/2024 
15 ENCONTRADOS. TOTAL LIQUIDADO: R$ 27.678,99
Agendamento do pagamento Liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor Saldo devedor Detalhar
documento/empenho
01/04/2024 01040010 26030042
002 - Câmara Municipal de Placas a aquisição de combustível, destinado para manutenção de VEÍCULOS utilizados pelo PODER LEGISLATIVO, conforme pregão eletrônico nº 001/2024.
01040010
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X69.809/0001-XX
MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME
Pregão Realizado 8.447,29 8.447,29 visibility Detalhes
01/04/2024 01040011 26030042
002 - Câmara Municipal de Placas a aquisição de combustível, destinado para manutenção de VEÍCULOS utilizados pelo PODER LEGISLATIVO, conforme pregão eletrônico nº 001/2024.
01040011
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X69.809/0001-XX
MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME
Pregão Realizado 7.035,50 7.035,50 visibility Detalhes
01/04/2024 01040012 02010034
002 - Câmara Municipal de Placas SERVIÇOS BANCÁRIOS
01040012
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X02.979/0075-XX
BANCO DA AMAZÔ NIA S/A
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 100,00 100,00 visibility Detalhes
01/04/2024 01040013 02010045
002 - Câmara Municipal de Placas o fornecimento de energia elétrica, para atender o Poder Legislativo, referente ao ano de 2024.
01040013
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.841,40 1.841,40 visibility Detalhes
02/04/2024 02040016 02040020
002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao vereador Sr. JOSÉ MARIA ALVES DA SILVA, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 080/2024.
02040016
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.080.552-XX
JOSÉ MARIA ALV ES DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 180,00 180,00 visibility Detalhes
02/04/2024 02040017 02040021
002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao vereador Sr. ELENILSON DOS SANTOS PESSOA, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 081/2024.
02040017
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.778.162-XX
ELENILSON DOS SANTOS PESSOA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 180,00 180,00 visibility Detalhes
02/04/2024 02040018 02040022
002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao servidor MOTORISTA Sr VALDEZ DE SOUSA BUENO, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 083/2024.
02040018
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.884.982-XX
VALDEZ DE SOUS A BUENO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 150,00 visibility Detalhes
02/04/2024 02040019 02040023
002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao VEREADOR Sr. RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA, para custear despesas de viagem à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 082/2024.
02040019
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.867.632-XX
RAIMUNDO RIBEI RO DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 180,00 180,00 visibility Detalhes
02/04/2024 02040020 02040024
002 - Câmara Municipal de Placas a concessão de 01 (uma) diária ao Vreador Presidente GILMAR FREITAS DA SILVA, para custear despesas de viagém à cidade de Rurópolis-PA, no dia 02 de abril de 2024, conforme portaria nº 084/2024.
02040020
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.943.362-XX
GILMAR FREITAS DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 180,00 180,00 visibility Detalhes
02/04/2024 02040021 01020021
002 - Câmara Municipal de Placas a aquisição de GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, destinados para atender a demanda do PODER LEGISLATIVO, referente ao ano de 2024, conforme processo licitatório dispensa nº 007/2024 e contrato nº 010/2024.
02040021
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X80.822/0001-XX
I. O. GUEDES L TDA
Dispensa Realizado 4.882,10 4.882,10 visibility Detalhes

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