CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM DIÁRIAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 01/02/2022 
2 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.500,00
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
27/01/2022 27010003
007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari
concessão de diárias para custear despesas em viagem a serviço deste IPMSCA, para Belém, no período de 27/01 a 02/02/2022, conforme Portaria de nº 002/2022.
XXX.676.892-XX
ROSANGELA DA S ILVA PAMPLONA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 visibility Detalhes
27/01/2022 27010002
007 - Inst.de Prev.dos Serv.do Mun.de Sta. Cruz do Arari
concessão de diárias para custear despesas em viagem a serviço deste IPMSCA, para Belém, no período de 27/01 a 02/02/2022, conforme Portaria de nº 001/2022.
XXX.685.882-XX
VANILZA BARBOS A SACRAMENTO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 visibility Detalhes

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